這個(gè)是需要申報(bào)的,其實(shí)印花稅是不看你有沒(méi)有完成的
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在印花稅的征期是多少日?今天我剛申報(bào)完印花稅,業(yè)務(wù)又交來(lái)了一個(gè)印花稅的合同,合同日期是今天的。我今天還要再申報(bào)一下嗎?不申報(bào)的話(huà)下次會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎?
老師好,23年申報(bào)印花稅,上半年報(bào)了一次,結(jié)果合同在下半年金額變了,我在這次申報(bào)的時(shí)候可以把多申報(bào)的金額給扣除嗎,還是需要改報(bào)表啊
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司是電梯銷(xiāo)售小規(guī)模納稅人的,3月份購(gòu)銷(xiāo)合同都有簽,就是客戶(hù)那里我們是先開(kāi)了一半的發(fā)票,供應(yīng)商那里發(fā)票4月才能拿過(guò)來(lái),那我3月份庫(kù)存商品可以先暫估入賬嗎?不然就沒(méi)有成本了?還有就是1季度購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅怎么申報(bào)?銷(xiāo)售的發(fā)票就開(kāi)了一半,我是按全額申報(bào)還是按發(fā)票一半金額申報(bào)?購(gòu)入的發(fā)票沒(méi)有,我是按合同金額先申報(bào)還是等發(fā)票過(guò)來(lái)了下個(gè)月再申報(bào)印花稅
老師你好,我問(wèn)一下,這期要申報(bào)印花稅,我的合同沒(méi)有執(zhí)行完,就是這個(gè)合同的發(fā)票只開(kāi)了一半,客戶(hù)也只是打了一半的貨款,我要申報(bào)嗎?還是等我合同都執(zhí)行完了下次再申報(bào)?
老師 我公司簽了裝修合同是226萬(wàn) 但是還沒(méi)有完工 我可以按照完工進(jìn)度的大致金額申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有本月我還要申報(bào)實(shí)繳的印花稅,我是先申報(bào)這個(gè)合同印花稅提交后再重新申報(bào)實(shí)繳的印花?還是說(shuō)在合同下面再新增一項(xiàng)呢?實(shí)繳到位的印花稅目我選擇哪個(gè)?
為什么選未交而不選應(yīng)交……有什么區(qū)別?什么情況下用應(yīng)交?
請(qǐng)問(wèn)一下我今年出口收入里面有一筆出口報(bào)關(guān)單hs編碼是0稅率,所以這筆出口收入開(kāi)了13點(diǎn)普票,那我填寫(xiě)企業(yè)所得稅的時(shí)候自營(yíng)出口收入里面需不需要填寫(xiě)我這筆出口按內(nèi)銷(xiāo)征稅的收入
印花稅只是按不含稅的開(kāi)票金額交的,有問(wèn)題么
個(gè)體戶(hù)核定征收沒(méi)有備案會(huì)計(jì)制度需要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師您好 ,在小規(guī)模納稅人季報(bào),在填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),利潤(rùn)表的,本期金額和上期金額分別怎么取值?。?/p>
裝修公司,小規(guī)模,業(yè)務(wù)員提成,是不是可以單獨(dú)弄一個(gè)表格,不要做到工資里,這個(gè)提成是不是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行,老師們
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)領(lǐng)用材料必須和結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本金額一致嗎?
老師,五月份我有個(gè)5500的電動(dòng)車(chē),內(nèi)賬入固定資產(chǎn)了,外賬做管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要內(nèi)外一套賬如果直接調(diào)整五月內(nèi)賬,后面的成本核算就都跟著變了,我該怎么調(diào)賬?
小規(guī)模公司,出售自己的固定資產(chǎn),申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),是填寫(xiě)7.8行,還是直接填寫(xiě)1.3行
公司付糾紛款怎么交稅
老師印花稅是不是我只要簽了合同就要申報(bào)?
你好,是的,就是這個(gè)意思。