你好,合同金額變更時會影響印花稅,合同金額增加應補交印花稅,減少時不退的。
老師你好,我7月份購房屋合同,我是10月份得到合同的,申報的時候申報期報成9月份,交款的時候產生滯納金,繳納了款項,后面我把印花稅的申報表的計稅金額改成了零,那我的申報和繳納的稅款,滯納金這個怎么處理,合同的印花稅還要重新申報嗎?
請問老師,我在22年12月份的時候計提了全年一次性獎金,但是申報的時候只申報了一部分,是并入到工資薪金里面申報的,到23年1月份的時候又申報了一部分全年一次性獎金,也是并入到工資薪金中的,現在我想問,我是更正申報還是在個人所得稅匯算清繳更正 ?個人匯算清繳表中可以更正全年一次性獎金嗎?
老師,外幣分期三年付款合同,印花稅報了兩次,第一次按第一年分期實際外幣兌換成人民幣的金額申報了,第二次按照合同簽訂日的總金額按中國銀行外幣中間價折算成人民幣后扣除第一次申報金額后的余額申報的印花稅,這樣可以嗎?
你好老師,我最近申報印花稅的時候是把一整年的銷售合同金額都申報了,這樣可以?稅種沒有核定印花稅,按次申報的
老師好,23年申報印花稅,上半年報了一次,結果合同在下半年金額變了,我在這次申報的時候可以把多申報的金額給扣除嗎,還是需要改報表啊
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎