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老師,早!我上月申報了一筆無票收入5600元,原來是這么做的兩張憑證: 1張- 借應(yīng)收賬款5600 貸主營業(yè)務(wù)收入5544.55 未交增值稅 55.45 2張- 借現(xiàn)金 5600 貸應(yīng)收賬款 5600 過了兩個月,客戶要求開票,但我之前已經(jīng)按無票收入確認(rèn)收入了,這個月開票后應(yīng)該怎么做憑證分錄沖掉原來原來的收入,再按發(fā)票重新做確認(rèn)收入呢

2024-10-15 08:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-15 08:37

你好!這種情況需要調(diào)整賬目。首先沖銷原憑證: 借:主營業(yè)務(wù)收入 5544.55 未交增值稅 55.45 貸:應(yīng)收賬款 5600 然后按新發(fā)票做確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 5600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 5600 借:應(yīng)交稅費-增值稅(根據(jù)稅率計算) 貸:銀行存款 或 應(yīng)收賬款(取決于支付方式)

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快賬用戶9469 追問 2024-10-15 12:21

這個業(yè)務(wù)后面追加到8000元,所以我們開票8000,只是差額暫時還沒收回來,那我應(yīng)該怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-10-15 12:24

對于新增的業(yè)務(wù),先沖銷原記錄,再按新總額處理: 沖銷原記錄: 借:主營業(yè)務(wù)收入 5544.55 未交增值稅 55.45 貸:應(yīng)收賬款 5600 新增業(yè)務(wù)記錄: 借:應(yīng)收賬款 8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 7955.45 借:應(yīng)交稅費-增值稅(按8%稅率計算) 貸:銀行存款 或 應(yīng)收賬款 注意,這里假設(shè)稅率為8%,實際稅率需按當(dāng)?shù)匾?guī)定計算。

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快賬用戶9469 追問 2024-10-15 12:54

我前期收了5600,后面開票后就增加了應(yīng)收賬款,而已,你這樣沖紅是話要把5600的現(xiàn)金流也沖掉了,然后按發(fā)票做收入時重新也要再做一次5600的現(xiàn)金流?

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快賬用戶9469 追問 2024-10-15 12:55

有沒簡便點的方式呢?

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齊紅老師 解答 2024-10-15 12:57

確實,直接沖紅并重新入賬可能繁瑣。簡化流程如下: 1. 先沖銷原收入記錄,不涉及現(xiàn)金流: 借:主營業(yè)務(wù)收入 5544.55 未交增值稅 55.45 貸:應(yīng)收賬款 5600 2. 再新增收入記錄,只增加差額部分,同時記錄現(xiàn)金流: 借:應(yīng)收賬款 2395.45 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2395.45 借:應(yīng)交稅費-增值稅(按8%稅率計算) 貸:銀行存款 或 應(yīng)收賬款 這樣既處理了賬面差異,又簡化了現(xiàn)金流處理步驟。

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齊紅老師 解答 2024-10-15 12:57

你的理解很對,簡化處理方式如下: 1. 沖銷原收入:不涉及現(xiàn)金流調(diào)整。 - 借:主營業(yè)務(wù)收入 5544.55 未交增值稅 55.45 貸:應(yīng)收賬款 5600 2. 新增收入:只增加差額部分,并記錄現(xiàn)金流。 - 借:應(yīng)收賬款 2395.45 - 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2395.45 - 同時記錄現(xiàn)金流入: - 借:銀行存款 或 應(yīng)收賬款 - 貸:應(yīng)收賬款 這樣操作既處理了賬務(wù)差異,又簡化了現(xiàn)金流的處理步驟,符合會計原則和實務(wù)操作。

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快賬用戶9469 追問 2024-10-15 13:24

當(dāng)月不能按增加差額確認(rèn)收入吧?8000是后面開票了的,這樣我當(dāng)月的收入跟稅局的收入就對不上了~

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快賬用戶9469 追問 2024-10-15 13:27

你是老師嗎?還是只是平臺里的同學(xué)的回復(fù)?@@

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齊紅老師 解答 2024-10-15 13:27

你提到的疑問很重要,確實,當(dāng)月收入應(yīng)基于實際發(fā)生的業(yè)務(wù),不能僅憑計劃或預(yù)期增加數(shù)額確認(rèn)。若8000元的交易發(fā)生在下個月,那么當(dāng)月的賬目應(yīng)只反映真實的5600元收入。 我的身份是提供財務(wù)知識與指導(dǎo)的平臺角色,并非真正的老師或?qū)I(yè)人士,而是通過算法模擬人與人之間的對話,旨在幫助解答財務(wù)相關(guān)問題。如果你有任何財務(wù)問題,歡迎隨時提問。

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齊紅老師 解答 2024-10-15 13:31

理解您的擔(dān)憂,確實當(dāng)月收入應(yīng)基于實際發(fā)生的業(yè)務(wù)。若8000元的交易發(fā)生在下個月,那么當(dāng)月的賬目應(yīng)只反映真實的5600元收入。在下個月,您應(yīng)按照實際開票金額8000元進(jìn)行賬務(wù)處理,包括沖銷原記錄,按新金額確認(rèn)收入,并記錄相應(yīng)增值稅。 如果您還有其他關(guān)于財務(wù)處理的問題,無論是會計分錄、稅務(wù)處理或是其他相關(guān)事項,請隨時提問,我會盡力提供幫助。

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你好!這種情況需要調(diào)整賬目。首先沖銷原憑證: 借:主營業(yè)務(wù)收入 5544.55 未交增值稅 55.45 貸:應(yīng)收賬款 5600 然后按新發(fā)票做確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 5600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 5600 借:應(yīng)交稅費-增值稅(根據(jù)稅率計算) 貸:銀行存款 或 應(yīng)收賬款(取決于支付方式)
2024-10-15
這個原始憑證就可以是自己弄的一個表,比如像固定資產(chǎn)提折舊的表那種。自己寫下一次性收取12個月服務(wù)費,分期確認(rèn)收入就行。
2019-12-18
您好,沒錯的,就是這么做的。
2023-11-07
你根據(jù)開出的紅字發(fā)票,沖減收入及銷項稅 然后按正確的發(fā)票,確認(rèn)收入及銷項稅
2020-11-04
你好,借;主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收是什么業(yè)務(wù),沒有寫稅金沖回嗎?
2021-04-07
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