你根據(jù)開出的紅字發(fā)票,沖減收入及銷項稅 然后按正確的發(fā)票,確認收入及銷項稅
老師,請問我公司小規(guī)模公司,上個月收到一筆2萬多的收入,當月也開了票給客戶,分錄就做借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。這個月發(fā)現(xiàn)其中開的票有一張3700元稅率開錯,導(dǎo)致增值稅增加,現(xiàn)在已經(jīng)沖紅重新開正確的票了,現(xiàn)在我該怎么做這個分錄好?
老師好,我今年1月份開的發(fā)票開錯了,現(xiàn)在要全紅沖,再開出來,一月份分錄寫的是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在是,3月份我要紅沖發(fā)票,這個分錄怎么寫,開具的正確發(fā)票如何寫分錄
8月開了12萬發(fā)票,做了分錄,借:銀行存款12萬, 貸:主營業(yè)務(wù)收入104400 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額15600, 9月已經(jīng)抵扣了,客戶發(fā)生退貨,又沖紅,又重新開了正確金額的貨,該怎么做分錄?增值稅申報該如何填列這一筆業(yè)務(wù)
老師,我們之前賣了個機器,款項7萬,借:銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,后來客戶要求換貨,就把這張票紅沖了,然后會計在當月的主營業(yè)務(wù)收入里進去了這部分,然后給客戶開了5萬的票(客戶換5萬的機器),并做了收入分錄,然后現(xiàn)在要退2萬的款給客戶,這個怎么做分錄???
老師,早!我上月申報了一筆無票收入5600元,原來是這么做的兩張憑證: 1張- 借應(yīng)收賬款5600 貸主營業(yè)務(wù)收入5544.55 未交增值稅 55.45 2張- 借現(xiàn)金 5600 貸應(yīng)收賬款 5600 過了兩個月,客戶要求開票,但我之前已經(jīng)按無票收入確認收入了,這個月開票后應(yīng)該怎么做憑證分錄沖掉原來原來的收入,再按發(fā)票重新做確認收入呢
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
具體分錄怎么做呢
紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款? ? 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入??負數(shù) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅??負數(shù) 藍字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅