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老師,請問我公司小規(guī)模公司,上個月收到一筆2萬多的收入,當月也開了票給客戶,分錄就做借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。這個月發(fā)現(xiàn)其中開的票有一張3700元稅率開錯,導(dǎo)致增值稅增加,現(xiàn)在已經(jīng)沖紅重新開正確的票了,現(xiàn)在我該怎么做這個分錄好?

2020-11-04 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-04 15:10

你根據(jù)開出的紅字發(fā)票,沖減收入及銷項稅 然后按正確的發(fā)票,確認收入及銷項稅

頭像
快賬用戶2766 追問 2020-11-04 15:11

具體分錄怎么做呢

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-04 15:12

紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款? ? 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入??負數(shù) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅??負數(shù) 藍字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅

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你根據(jù)開出的紅字發(fā)票,沖減收入及銷項稅 然后按正確的發(fā)票,確認收入及銷項稅
2020-11-04
如果多計收入了直接沖減就行了
2020-11-04
你好,沖紅的分錄跟1月份一樣,金額變成負數(shù)
2022-03-04
同學,你好,相當于你一月多做了一筆收入,對吧,你直接紅沖了就行了
2021-10-19
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