你好,強制提交就可以的,這個不需要修改。
老師,小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報表,填寫增值稅專票銷售額與實際開票額,相差2元錢(實際12,申報表填寫的是10,)但票表比對通過,這種情況是一定需要修改的嗎? 如果去大廳改,一時拿不到公章,,, 從電子稅局的《申報錯誤更正》來更正的話,提示下圖內容,他這個只能識別代開的專票含稅額,自開的他那個識別不了,自開+代開實際含稅合計152251.89,,單獨代開含稅有128271.39,導致數據報錯,這種可以強制通過嗎?
我是個體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報表第11列“未達起征點銷售額”填寫的“200000” 申報成功后比對結果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請確認填寫是否正確” 不知道這個要怎么操作,我記得上次申報只需要在“未達起征點銷售額”填寫開的發(fā)票額度就通過了。
老師,小規(guī)模企業(yè)本季度開專票39000多,普票是4500多,填寫申報表的時候第二行填的專票39000多,第九第十行填的4500多,減免明細表里本期發(fā)生額和實際抵減額都是按照39000??2%填寫的,最后應補退稅額是390多,和稅控盤開票稅額一直,我點擊申報以后,提示比對不通過,說是減免明細表里本期發(fā)生額和實際抵減額都是按照(39000多?4500多)??2%填寫 問題:我填寫的對吧?
老師,小規(guī)模納稅人,建筑行業(yè),第四季度開專票100萬(含稅),開普票免稅90萬,取得分包免稅普票95萬,填寫申報表時一窗式票表比對不通過,您看看是哪的問題? 附表一,應稅行為3%,本期發(fā)生額95萬,本期抵扣額95萬,全部含稅收入100萬,不含稅銷售額8萬 主表 增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額填寫8萬,其他免稅銷售額填寫90萬,自動帶出本期應納稅額2000多 您看看哪里填寫有誤??
老師1、請問一下我們一月收到我們分包成本票收到了幾萬,但是一月我們還沒有開給我們總包的收入發(fā)票,這個分包款可以預留到下個月我們開出發(fā)票之后,預交的時候在減去分包預交嗎? 2、若二月我們開出發(fā)票500萬、收到發(fā)票600,預交就是0,我是填寫預交表還是直接不填寫了 3、小規(guī)模按照季度超過30才預交,我是按照季度開票收入的總額和起征點比較是否預交,還是用收入-分包款后余額和起征點比較是否預交
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉出嗎
老師,商貿企業(yè)所得稅稅負率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點,請問怎么分配才能達到最大限度合理避稅
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
只保存自動生成的主表就行是吧,后面減免表無需填寫是嗎?
你好對的,是這么做的。