同學(xué)你好 1.對的 2.應(yīng)該按比例扣除才對,不能這樣 3.收入-分包款后余額和起征點(diǎn)
請教一下老師建筑業(yè)分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業(yè)務(wù),在項(xiàng)目地預(yù)繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務(wù)*工程服務(wù)或建筑服務(wù)費(fèi)”的才可以嗎?我們公司是把運(yùn)送沙石的勞務(wù)外包給運(yùn)輸個(gè)體戶了,他給我們開的“*運(yùn)輸服務(wù)”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開票預(yù)繳嗎?就是說比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個(gè)稅她還沒交,我去項(xiàng)目地預(yù)繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預(yù)繳嗎?當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)會不會以她還沒交稅不認(rèn)我這個(gè)差額分包?
老師們,我們是建筑裝飾企業(yè),今年3月成立,小規(guī)模,今年9月承包了200萬的小項(xiàng)目,9-10月甲方已先后撥款90萬,現(xiàn)在我核算是按照建筑工程行業(yè)的特殊性按完工進(jìn)度百分比法確認(rèn)收入,合同我也看過,沒有具體說明開票日期,現(xiàn)在計(jì)劃是給甲方開票,我們依據(jù)的是實(shí)際發(fā)生成本與預(yù)計(jì)總成本推算出完工進(jìn)度,進(jìn)而給甲方開發(fā)票,我是想按照月度15萬以下,季度45萬以下這樣開票分5個(gè)季度,那么我這樣會不會與我結(jié)算完工百分比那種收入確認(rèn)方法沖突?
老師我咨詢一下,比如我的2022年異地項(xiàng)目簽得合同造價(jià)是10萬(不含稅),情況一:我2022年12月開出了5萬的發(fā)票,2022年12月收到成本發(fā)票4萬,我預(yù)交企業(yè)所得稅就按照5-4=1 ,1萬乘以千分之2去預(yù)交企業(yè)所得稅。情況二:2022年12月開出發(fā)票5萬,支出成本費(fèi)用4萬,對方還沒有給我開成本票但是在今年匯算清繳之前會給我開出來,我預(yù)交的時(shí)候可以按照5-4=1,1萬乘以千分之2預(yù)交嗎?
老師1、請問一下我們一月收到我們分包成本票收到了幾萬,但是一月我們還沒有開給我們總包的收入發(fā)票,這個(gè)分包款可以預(yù)留到下個(gè)月我們開出發(fā)票之后,預(yù)交的時(shí)候在減去分包預(yù)交嗎? 2、若二月我們開出發(fā)票500萬、收到發(fā)票600,預(yù)交就是0,我是填寫預(yù)交表還是直接不填寫了 3、小規(guī)模按照季度超過30才預(yù)交,我是按照季度開票收入的總額和起征點(diǎn)比較是否預(yù)交,還是用收入-分包款后余額和起征點(diǎn)比較是否預(yù)交
老師我的問題 比如我們①A項(xiàng)目第一季度的收入是60萬,第一季度的分包是40萬,,沒超過起征點(diǎn)30萬,A項(xiàng)目就沒有預(yù)交 ②第二個(gè)項(xiàng)目收入40萬,但是分包款沒有支付,就預(yù)交了40/1.01*0.01=0.39萬 ③第三個(gè)項(xiàng)目我們沒有收入,先支付了分包款10萬,也就沒有預(yù)交。 ④這個(gè)月我們該本地申報(bào)增值稅了就是拿三個(gè)項(xiàng)目的收入-分包款后的余額:(60+40-40-10=40)應(yīng)該申報(bào)的增值稅額: 50/1.01*0.01=0.49萬,實(shí)際預(yù)交:0.49-0.39=0.1萬 問題一:我做法對的嘛 問題二:我在本地季報(bào)的時(shí)候減去了③里面的分包款預(yù)交,在③ 那個(gè)項(xiàng)目下個(gè)季度有分包收入的時(shí)候是不是不能再減10萬了。因?yàn)槲以诒镜仡A(yù)交的時(shí)候已經(jīng)減去了。
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師第二個(gè)問題意思我收入要按照百分比確認(rèn)收入然后申報(bào)增值稅嗎?
同學(xué)你好 對的 正常申報(bào)就可以
老師比如我們公司出差開的公司車,但是這個(gè)油費(fèi)我算到項(xiàng)目上的成本的,但是這個(gè)具體金額咋個(gè)核算了,比如我開到A項(xiàng)目路上加油500,回來路上加油1000,但是回到公司這個(gè)油費(fèi)1000并沒有用完,我這個(gè)油費(fèi)金額算到成本里面的話我咋個(gè)核算了?
同學(xué)你好 這個(gè)只能核算公里數(shù)*每公里油耗
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝