同學(xué) 你好 這個提示應(yīng)該是要填一下增值稅減免稅申報明細表
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
我是個體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報表第11列“未達起征點銷售額”填寫的“200000” 申報成功后比對結(jié)果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請確認填寫是否正確” 不知道這個要怎么操作,我記得上次申報只需要在“未達起征點銷售額”填寫開的發(fā)票額度就通過了。
老師您好, 我在申報增值稅時彈出比對結(jié)果不通過通知,具體如下:比對結(jié)果信息 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額336693.31的2%,請確認填寫是否正確。 我只是導(dǎo)入了發(fā)票匯總信息和一些無票收入,本期應(yīng)納稅額減證額是系統(tǒng)算的,請問要怎么調(diào)整呢?
老師第一次報個體工商戶的稅,顯示沒通過,顯示本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅普通發(fā)票不含稅金額149172.28的2%,請確認填寫是否正確,要怎么填表?
減免稅本期發(fā)生額比對 提示 不通過 當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額7920.79的2%,請確認填寫是否正確。 ,,,,這個怎么搞,填寫哪,以前沒填過,就開了一個普通發(fā)票8000,1個點的
老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報時填報收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團平臺收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團平臺先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開臺收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開臺機打印出月統(tǒng)計表啊,
老師,匯算清繳時提示主營業(yè)務(wù)收入比去年高出50%以上,正常嗎?
年度匯算清繳后減去調(diào)增的還是虧損,需要做賬呀,怎么做分錄?
老師,辦公室租金可以作為成本嗎?需要對方提供租金發(fā)票嗎
已經(jīng)認證抵扣的專用發(fā)票,對方公司名稱寫錯,重新開具,怎么做會計分錄?
信息服務(wù)業(yè),2023-2025年把房租計入研發(fā)支出費用化支出——其他費用——房租科目里了,但房租不能加計扣除,這下怎么辦呢,25年1-4月賬都結(jié)了,憑證也裝訂了,該怎么調(diào)整,我們是小企業(yè)會計準則
老師,那個應(yīng)付賬款貸方用暫估是什么意思
能詳細說下怎么填嗎? 個體戶還需要填嗎? 以前不用填的
同學(xué) 請問附表三有數(shù)據(jù)嗎
老師,看看是這樣的嗎?
好像就這三個表,我只填了第二個,上次申報的時候我也只填了第二張表就可以了
同學(xué) 你好 你可以重置一下申報表 重新按以前的情形填一下 再申報即可
不要填其它地方 就在未達起征點11欄后 保存 申報即可
如再岀顯該提示 可以忽略 直接申報
謝謝老師,我晚上再去申報然后插上ukey反寫監(jiān)控看能不能成功 另外再問下老師,我是按季度報的,是不是季度不超過45萬就不用交稅?就算我在一個季度內(nèi)的一個月內(nèi)開了不超過45萬發(fā)票也是不用交稅的?并且也只用填“未達起征點”這一項就可以了?
同學(xué) 是的哦 一個季度總累計額不超起征點 就不征增值稅
謝謝老師,問題解決了。還真是稀奇了,同樣的操作今天就成功了,難道是稅務(wù)局放完假了?
哈哈哈 可能吧 祝生活工作順利 請及時給予答復(fù)評價 謝謝