你好,你計(jì)提少了就補(bǔ)充計(jì)提就可以了。
員工預(yù)支工資,在預(yù)知之前已經(jīng)報(bào)好了個(gè)稅,比如5月工資表應(yīng)發(fā)工資10萬,銀行發(fā)6萬,現(xiàn)金4萬,現(xiàn)在到了5月底,銀行實(shí)際發(fā)工資8萬,我是不是賬上當(dāng)預(yù)支工資了,因?yàn)楸葘?shí)際發(fā)多了,計(jì)提工資還是一樣,發(fā)的時(shí)候,做借:應(yīng)付職工薪酬10萬,其他應(yīng)收款~員工預(yù)知工資2萬,貸:銀行8萬,現(xiàn)金4萬,下個(gè)月沖回,借:應(yīng)付職工薪酬2萬,貸其他應(yīng)收款2萬,前提是得多計(jì)提這預(yù)知工資2萬吧,比如,補(bǔ)計(jì)提預(yù)知工資,借:管理費(fèi)用~職工工資2萬,應(yīng)付職工薪酬2萬,然后才沖,借應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)收款,但是管理費(fèi)用~職工工資多做了,要怎么沖,
老師請問一下之前計(jì)提7月份的個(gè)稅時(shí)多計(jì)提了 也是按照這個(gè)計(jì)提數(shù)繳的稅費(fèi) 后來更改個(gè)稅 實(shí)際的就少了 但是已經(jīng)交付 賬上就有差異 但是在計(jì)算8月份個(gè)稅是 系統(tǒng)把之前多繳的那部分抵減了 那么我賬上的差異應(yīng)該怎么調(diào)整啊 現(xiàn)在賬上是貸方的負(fù)數(shù)余額
老師您好,我想問一下,員工離職時(shí)發(fā)工資,從工資扣了備用金143.06元放在其它扣款,計(jì)算個(gè)稅時(shí)收入減了143.06,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬務(wù)忘記沖備用金,計(jì)提時(shí)少計(jì)提143.06,現(xiàn)在調(diào)整賬務(wù)的話備用金平了,但是個(gè)稅申報(bào)表和賬務(wù)不一致該怎么處理呢。個(gè)稅已繳納完畢。
核對科目余額發(fā)現(xiàn),之前預(yù)扣員工的工資個(gè)稅300元,因他工資延遲月份發(fā)放、個(gè)稅未實(shí)際產(chǎn)生,這300元怎么走賬平了?目前該員工已離職,不在退款
老師你好,前財(cái)務(wù)說公司個(gè)稅申報(bào)晚了1個(gè)月,也就是在12月申報(bào)的是10月份的工資。然后公司有一個(gè)離職員工,11月上了8天班離職了工資是5455元,10月份工資個(gè)稅才扣了277.3元,剛剛申報(bào)10月個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)個(gè)稅是728.79元,11月的還沒報(bào)。請問本次11月工資表里面的個(gè)稅應(yīng)該扣多少?請老師知道的回答,如果沒有實(shí)物實(shí)操的老師就不要回答了,這個(gè)問題比較著急,需要實(shí)際解決問題,謝謝
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計(jì)分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒有成立工會,要不要繳納工會經(jīng)費(fèi)
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒給他們買社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會捐贈支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個(gè)人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
如果收不回直接進(jìn)入營業(yè)外支出。
現(xiàn)在是收不回了,那樣計(jì)營業(yè)外支出,匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎?
你好,是的,這個(gè)不能扣除。