同學(xué),你好 普通發(fā)票好,找小規(guī)模的供應(yīng)商
老師,我們公司是一般納稅人,供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商開(kāi)3%的普票給我們,我們只能用來(lái)做費(fèi)用票是嗎?
老師,我們是小規(guī)模,我們進(jìn)貨,供應(yīng)商給我們開(kāi)了13%專(zhuān)票,我們可以做成本嗎?可以還是要給供應(yīng)商退回去讓給我們開(kāi)普票?供應(yīng)商是一般納稅人,他們開(kāi)普票是不是也只能開(kāi)13%的呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)升級(jí)為一般納稅人,下個(gè)月生效,這個(gè)月供應(yīng)商開(kāi)給我們的票我們是要專(zhuān)票還是普票,還有銀行開(kāi)給我們的費(fèi)用票我們是要專(zhuān)票還是普票
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我們開(kāi)專(zhuān)票和普票都可以嗎
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,我們和客戶(hù)談的是提供3%的專(zhuān)票,我們的供應(yīng)商給我們開(kāi)3%的普票可以嗎?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷(xiāo),公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶(hù),跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
那如果是一般納稅人,給我們開(kāi)票13個(gè)點(diǎn),我們也只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)出去,這樣的可以嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那我們一般?幾個(gè)稅點(diǎn),不虧
同學(xué),你好 這個(gè)你進(jìn)項(xiàng)抵扣不了,你銷(xiāo)項(xiàng)3%,你就加3個(gè)點(diǎn)
那不是還有印花稅附加稅企業(yè)所得稅
同學(xué),你好 一般?幾個(gè)稅點(diǎn),不虧 這個(gè)一般是指增值稅,就是讓對(duì)方負(fù)擔(dān)你的增值稅,你是要對(duì)方也負(fù)擔(dān)你的印花稅附加稅企業(yè)所得稅??
難道不需要嗎
是不是一般都要求供應(yīng)商給我們開(kāi)普票
同學(xué),你好 一般印花稅附加稅企業(yè)所得稅,是你自己負(fù)擔(dān)的 加稅點(diǎn),這個(gè)一般是掛靠企業(yè)才會(huì)涉及的
那我們是小規(guī)模,一般就找小規(guī)模的供應(yīng)商,讓他們給我們開(kāi)普票,那開(kāi)票和不開(kāi)票有啥區(qū)別呢?供應(yīng)商是不是開(kāi)票就要給我們加稅點(diǎn)
同學(xué),你好 不開(kāi)票,你做不了賬