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麻煩問下老師,就是9月份給客戶開的發(fā)票,款已經(jīng)收了,現(xiàn)在有變對(duì)方不要,要紅沖發(fā)票,麻煩問下怎么處理呢?

2024-10-10 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-10 09:18

不需要紅沖,對(duì)方不要發(fā)票放一邊就行

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快賬用戶9734 追問 2024-10-10 09:19

不會(huì)吧!要退款的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-10 09:23

除非退款和退貨才需要開紅沖

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快賬用戶9734 追問 2024-10-10 09:25

是的,就是這個(gè)情況,怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-10-10 09:31

那么開票紅沖就行了

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不需要紅沖,對(duì)方不要發(fā)票放一邊就行
2024-10-10
借銀行存款負(fù)數(shù) 貸主以業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 之前做了成本的,也需要紅沖。
2024-10-10
你好,五月份你怎么做的憑證?
2022-07-11
您好,把前面月份的做負(fù)數(shù)分錄,然后再做正數(shù)分錄就可以
2025-08-15
你好你做紅字憑證沖減之前的發(fā)票的分錄就可以了。 然后剩余的扣下來的部分計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入。
2024-10-22
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