您好,就是我們自已開紅字確認單 1、【我要辦稅】—【稅務數字賬戶】—【紅字信息確認單】 2、在主頁面點擊【紅字發(fā)票確認信息錄入】,進入新增紅字發(fā)票確認信息界面,錄入查詢條件 3、彈出符合搜索條件發(fā)票選項,點擊【選擇】 4、點擊【提交】,提示確認單提交成功

有個問題想問一下老師,我公司9.28日開給客戶發(fā)票,由于特殊原因需要沖紅,所以沒有拿票去給客戶,我在10.28日在稅控系統沖紅了發(fā)票,但是今天對方說他們財務在10.2日已經認證了這個發(fā)票,我該怎么處理呀
老師您好,問您一下我公司上月開出去的銷售發(fā)票,對方沒認證,因有數據錯誤需要給我返回來,請問怎么做處理。直接沖紅么?
老師你好,我方是購方,供方1月25日開票的一張發(fā)票,我方退稅確認認證日期也是1月25日,但是當天就發(fā)現這張發(fā)票是多開的,我方去稅局窗口開了紅字信息表,供方開了紅字發(fā)票。請問供方需要把紅字發(fā)票的客戶聯給我方嗎?我方需要對這張多開但已經紅沖的發(fā)票做采購成本處理嗎?
老師,我去年到今年開給客戶的專用發(fā)票,一共有四份,現在對方說稅號開錯了需要重開,客戶還沒有認證,現在我需要開紅字發(fā)票沖紅,請問一下,那我同樣的需要開四份紅字發(fā)票沖紅后,再開正確的啊,還是我可以合在一起開一張
老師你好 開給客戶的專用發(fā)票 由于客戶搬廠改了開票資料,發(fā)票不能認證 現在需要沖紅,我的問題是:現在需要1、申請紅字發(fā)票信息 2、開紅字發(fā)票(這里只需要用第一聯做賬,第二聯和第三聯另外保存是嗎?3、重新開具發(fā)票給客戶。這個思路是否對
老師您好,抵扣的那張票就不能再做成本是不?
進項稅額多記了,調整分錄,借:管理費用,貸應交稅費(進項)嗎
您好老師我們是物業(yè)公司 請問 收的取暖費怎么做賬啊?以后應該需要分攤的
老師,請問如果是社保,有個尾數差,應該是524.96,企業(yè)算出來是525,這樣導致個稅有一分錢的差,你看要不要跟企業(yè)說,還是下次說?這次就按企業(yè)的數據524.96?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?
老師,您好 農業(yè)技術教師授課費 農業(yè)技術培訓助教費稅收分類編碼分別是什么
您好!想咨詢下:這種旅客運輸發(fā)票,可以進行抵扣稅額嗎?
老師,我們7.8.9月份個人所得稅工資收入是0申報,但是7—9社保公積金已經報個稅系統了,10月份開了7—8月工資,10月份的個人所得稅報稅都話我是不是要減去7—8月已經報完的社保公積金收入?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?
如果利潤太高可以通過預提的方式減少利潤嗎?可以在什么科目上做調整,后續(xù)有什么要注意的
對方說沒有寫用途確認,讓我直接開紅票
您好,就是上面的操作呀,銷售方自已開紅字確認單
老師請看一下圖片上的文字
您好,原來我們是購買方呀,上面您說”客戶發(fā)給我的“,我以為我們是銷售方