同學,你好 這個不要緊,沒有問題的
老師請教一個問題,我現(xiàn)在和我們出納的賬收入和發(fā)生額對不上,但是余額又核上了。我查了是有一筆款,轉(zhuǎn)出的時候,因為賬戶錯誤退回又重新轉(zhuǎn)了一次。這次款退回的時候我做了一個紅沖,但是我們出納的流水賬是在借方收入了這筆退款。所以他的收入和發(fā)生額剛好比我對這一筆,請問怎么處理呢?
老師好,我想問一下,我做的收支流水和銀行的都對的上,其中有一筆收入是銀行轉(zhuǎn)賬退回的,后面又支出去,退回的再借方,我根據(jù)流水明細做的收支匯總表,其中收支一行注明是銀行退回款,因為收入減去支出,最后余額和銀行對賬單都一致,如果不體現(xiàn)退回收入款,收入金額就對不上?這樣做有沒有問題?
現(xiàn)金增加,貸方不能為銀行,否則貨幣資金一進一出等于沒變,沖應(yīng)收的話,后面的原始憑證里有收回欠款,那就對不上了,這筆應(yīng)該如何入賬呢(客戶給的明細表上是銀行存款,然后現(xiàn)金增加,我需要跟他們自己做的這個現(xiàn)金收支明細表上的金額對上)現(xiàn)在這筆賬該如何入呢
老師您好,我們年末給領(lǐng)導(dǎo)匯報資金流,然后我做出來交給領(lǐng)導(dǎo)后發(fā)現(xiàn),我提交的數(shù)字本年支出和收入跟我賬上的不一樣,我是根據(jù)銀行流水做的,但是我期末余額都合適,老師這種提交上去的我想知道有沒有什么不好的影響
老師,一般納稅人開的13個點的普票,照樣按照13個點銷項稅額交是嗎,如果有進項,那么交的稅額是普票的銷項稅額-進項稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計怎么達到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個多繳為負數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報稅 進項發(fā)票大于銷項發(fā)票,怎么計提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個月后再繳納多久能使用
大神: 有一個問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因為我們老板又掛靠這個業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費還有一筆稅金,我們實際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費
求,實操報稅相關(guān)資料
因為我是做的收支匯總表給老板看的,我要和我自己做的流水一致!
實際收到投資款是45萬,我這個做了一行投資款,下面一行又加了銀行退回款,實際退回款,再45萬里有包括,先收到45萬,其中轉(zhuǎn)賬時退回一筆,在借方,后來又支出去了
同學,你好 那你就把這筆做進去
我做了,做的一行注明銀行退回款項
同學,你好 那是可以的
我問的意思是這樣做也可以是吧!
同學,你好 這樣做,是可以的
好的,謝謝老師!
不客氣,祝工作順利