你的增值稅申報表是什么時候更改的,就在那時侯做賬
今年發(fā)現(xiàn)去年重大差錯,應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整,再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中,如果這個調(diào)整導(dǎo)致去年少交企業(yè)所得稅了,是今年需要補上嗎?申報表上有這一項調(diào)整增加嗎?
執(zhí)行小企業(yè)會計制度的小企業(yè),由于2022及2021年部分成本費未及時取得發(fā)票,也未列支,于2023年4-7月分別取得了以前年度發(fā)票,由于2021-2022年盈利并繳納企業(yè)所得稅,如果跨年費補入帳,是否需要調(diào)整2021-2022年所得稅年報,并申請退企業(yè)所得稅,或不修改申報,跨期費用應(yīng)如何記帳,是否記錄以前年度損益調(diào)整
收到以前年度收入,今年申報的增值稅,走以前年度調(diào)整科目,這樣勾稽關(guān)系就不對,還要調(diào)會計報表,還要更改企業(yè)所得稅申報嗎,更改調(diào)整年度的,但是增值稅是在今年繳納的
企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以前年度的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出已繳納增值稅及附加稅大約2W,增值稅申報表已經(jīng)修改,所得稅年報及報表需要調(diào)整嗎,還是可以放到今年一起調(diào)整
稅務(wù)通知21年12月有免稅項目,需要調(diào)整21年進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我們21年12月有留抵稅額,所以導(dǎo)致修改了21年12月-23年12月增值納稅申報表,22年4月補交了500多增值稅和滯納金,2023年9月補交附加稅30多元,但是是24年12月扣的稅款,請問這種情況24年怎么調(diào)賬?21年-23年的賬務(wù)和報表還需要調(diào)整嗎?若以前年度的賬務(wù)和報表不需要調(diào)整的話,賬上和增值稅報表數(shù)據(jù)就不一致了,這樣可以嗎?
進(jìn)貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請問報關(guān)單這里是人民幣會和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個體工商戶),個體工商戶字樣之前沒有就算是個體戶也不會顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會不會存在什么風(fēng)險,我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個員工離職需要轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司注冊資本是300元。他認(rèn)繳了15萬。沒有實繳。這種怎么操作。
老師麻煩問一下企業(yè)所得稅季度申報表是不是只能更正第四季度的
今天才改的申報表,可以一起做到當(dāng)期嗎?
你好,是可以的,同學(xué)。