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今年發(fā)現(xiàn)去年重大差錯,應該通過以前年度損益調(diào)整,再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中,如果這個調(diào)整導致去年少交企業(yè)所得稅了,是今年需要補上嗎?申報表上有這一項調(diào)整增加嗎?

2020-10-19 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-19 12:18

同學你好 需要補,直接做分錄就行了

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快賬用戶3157 追問 2020-10-19 12:38

申報表上怎么補

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齊紅老師 解答 2020-10-19 12:50

做分錄調(diào)整就行了,然后根據(jù)出來的財務報表申報

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快賬用戶3157 追問 2020-10-19 12:53

不懂,我正常申報,也不牽扯補交所得稅呀,能詳細的講嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-19 13:06

你是用以前年度損益調(diào)整來做, 具體是什么差錯

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快賬用戶3157 追問 2020-10-19 13:11

對,我開頭就說了。漏記了一筆收入。

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齊紅老師 解答 2020-10-19 13:20

借:應收賬款或銀行存款 貸:應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 貸:以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 分錄是這樣做的

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快賬用戶3157 追問 2020-10-19 13:22

要交所得稅的呀

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齊紅老師 解答 2020-10-19 13:28

是,這個肯定要交所得稅,你這樣做了就是收入了,肯定要交所得稅的

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快賬用戶3157 追問 2020-10-19 13:30

您能一次性說完嗎,我知道要交,怎么交

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齊紅老師 解答 2020-10-19 13:32

就是按照你的利潤來交的,這個最后是在利潤表里體現(xiàn)的,季度申報的時候按照利潤填寫

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快賬用戶3157 追問 2020-10-19 13:35

你做的分錄哪里利潤多了?我按照利潤表來交也是當期應該交的,我這個補交的怎么交

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齊紅老師 解答 2020-10-19 13:42

你做了以前年度損益調(diào)整之后那個利潤分配未分配利潤增加了呀

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快賬用戶3157 追問 2020-10-19 13:42

你到底會不會呀,我說的是怎么補交所得稅

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齊紅老師 解答 2020-10-19 13:45

那個利潤分配的增加了就是交所得稅的,這個不是很明顯嗎

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快賬用戶3157 追問 2020-10-19 13:46

怎么補交

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齊紅老師 解答 2020-10-19 13:47

都在你的利潤里了,直接按照利潤表出來的利潤申報填寫就可以了,這個不用單獨做補交的分錄

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快賬用戶3157 追問 2020-10-19 13:48

怎么就在我的利潤里了?

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齊紅老師 解答 2020-10-19 13:55

借:應收賬款或銀行存款貸:應交稅費~應交增值稅~銷項稅額貸:以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 這個最后不就是在利潤里面嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-19 18:00

問題已經(jīng)全都回答,是你自己不明白

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同學你好 需要補,直接做分錄就行了
2020-10-19
你好,可以這樣做分錄的呢,,這個不用反應了
2021-05-25
同學你好 直接沖減今年的就行了
2020-11-06
因為你在這一年調(diào)整上一年的成本費用收入,那么影響的就是上一年的那個未分配利潤,所以說最終調(diào)整的這個以前年度損益調(diào)整科目的金額轉(zhuǎn)到了利潤分配,未分配利潤相當于影響了之前年度的利潤。
2023-01-31
你好,需要看這個是不是產(chǎn)生所得稅退稅,沒有就不需要處理,你這個對應這個直接匯算清繳表,納稅調(diào)增就可以 ,是不是20年退稅,匯算清繳是不是=還沒有做?
2021-04-26
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