同學你好 需要補,直接做分錄就行了
今年發(fā)現(xiàn)去年重大差錯,應該通過以前年度損益調(diào)整,再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中,如果這個調(diào)整導致去年少交企業(yè)所得稅了,是今年需要補上嗎?申報表上有這一項調(diào)整增加嗎?
老師,比如我們今年補繳去 年的企業(yè)所得稅,不是要調(diào)未分配利潤嗎?那分錄做好后是這個月的資產(chǎn)負債表的未分配利潤會變嗎?如果是今年的變,為什么還要通過以前年度損益調(diào)整
通過以前年度損益調(diào)整科目對跨年多計提費用進行調(diào)整,同時調(diào)整應交所得稅,以前年度損益調(diào)整科目最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中,這個都是在本年度做的分錄,那就是對于上年的費用稅金利潤做完調(diào)整了,為什么還要調(diào)整期初未分配利潤?這樣不是重復計入未分配利潤了嗎
老師,去年利潤虧損,今年匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年的賬記錯了,應該是盈利的,需要交企業(yè)所得稅,這個月交的話分錄怎么記,用以前年度損益調(diào)整過度嗎
老師,做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導致未分配利潤多了所得稅相應的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應交稅費,應交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
申報表上怎么補
做分錄調(diào)整就行了,然后根據(jù)出來的財務報表申報
不懂,我正常申報,也不牽扯補交所得稅呀,能詳細的講嗎
你是用以前年度損益調(diào)整來做, 具體是什么差錯
對,我開頭就說了。漏記了一筆收入。
借:應收賬款或銀行存款 貸:應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 貸:以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 分錄是這樣做的
要交所得稅的呀
是,這個肯定要交所得稅,你這樣做了就是收入了,肯定要交所得稅的
您能一次性說完嗎,我知道要交,怎么交
就是按照你的利潤來交的,這個最后是在利潤表里體現(xiàn)的,季度申報的時候按照利潤填寫
你做的分錄哪里利潤多了?我按照利潤表來交也是當期應該交的,我這個補交的怎么交
你做了以前年度損益調(diào)整之后那個利潤分配未分配利潤增加了呀
你到底會不會呀,我說的是怎么補交所得稅
那個利潤分配的增加了就是交所得稅的,這個不是很明顯嗎
怎么補交
都在你的利潤里了,直接按照利潤表出來的利潤申報填寫就可以了,這個不用單獨做補交的分錄
怎么就在我的利潤里了?
借:應收賬款或銀行存款貸:應交稅費~應交增值稅~銷項稅額貸:以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 這個最后不就是在利潤里面嗎
問題已經(jīng)全都回答,是你自己不明白