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Q

請問老師我們是一般納稅人,當(dāng)月沒有收到進(jìn)項(xiàng)普票,但是我們已經(jīng)開出來銷項(xiàng)發(fā)票了,月底是不是應(yīng)該暫估入賬呀?暫估入賬附件應(yīng)該附什么呢?憑證科目應(yīng)該怎么寫呢?

2024-10-07 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-07 16:10

你好,按入庫單暫估

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快賬用戶1058 追問 2024-10-07 16:12

那收到發(fā)票時就不用附入庫單了對嗎

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快賬用戶1058 追問 2024-10-07 16:14

借方科目是什么 貸 應(yīng)付賬款嗎

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快賬用戶1058 追問 2024-10-07 16:17

借方 庫存商品還是什么

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快賬用戶1058 追問 2024-10-07 16:30

怎么不回答啊

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齊紅老師 解答 2024-10-07 16:32

借庫存商品暫估 貸應(yīng)付賬款暫估

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快賬用戶1058 追問 2024-10-07 16:34

那收到發(fā)票沖暫估應(yīng)該怎么會計(jì)科目呢

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齊紅老師 解答 2024-10-07 16:57

借庫存商品暫估紅字 貸應(yīng)付賬款暫估紅字

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你好,按入庫單暫估
2024-10-07
您好 請問暫估的款項(xiàng)后期需要支付么
2021-03-03
同學(xué),你好,你要是能在匯算清繳前回來成本發(fā)票,就做個暫估。、
2020-12-22
你好,你是準(zhǔn)備做工資是嗎?借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款
2023-09-12
你好, 這個暫估的不用暫估進(jìn)項(xiàng)稅的, 2.直接暫估入庫就行了 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估
2020-08-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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