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收到一年的軟件服務(wù)費發(fā)票并且支付,每月計提成本如何做分錄?

2024-09-29 15:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-29 15:00

借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
借:管理費用
貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶4634 追問 2024-09-29 15:05

可以掛其他應(yīng)付—單位嗎?然后每月計提沖其他應(yīng)付

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齊紅老師 解答 2024-09-29 15:05

可以的,這個沒有問題

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借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
借:管理費用
貸:預(yù)付賬款
2024-09-29
你好,這個是你們財務(wù)軟件的費用嗎?
2024-04-11
今年直接補(bǔ)計提成本540就是,金額小,不需要以前年度損益調(diào)整
2025-04-18
你好? 借 管理費用 貸銀行 借應(yīng)交稅費 貸管理費用 填寫附表四 減免表 和主表 23行?
2021-12-07
在這種情況下,你可以按照以下步驟進(jìn)行會計處理: 1.當(dāng)簽訂合同時,可以將其作為預(yù)收賬款進(jìn)行記錄。假設(shè)該合同金額為X元,可以這樣做: 借:銀行存款 X 貸:預(yù)收賬款 X 1.當(dāng)開具發(fā)票時,根據(jù)發(fā)票金額確認(rèn)收入,并將預(yù)收賬款沖減。假設(shè)你的服務(wù)發(fā)票金額為Y元: 借:預(yù)收賬款 Y 貸:主營業(yè)務(wù)收入 Y 1.當(dāng)服務(wù)提供開始時,你的人工成本尚未產(chǎn)生,但是你需要確認(rèn)相應(yīng)的成本。這可以通過預(yù)提費用或者預(yù)計負(fù)債的方式進(jìn)行處理。假設(shè)你預(yù)計全年的人工成本為Z元,可以這樣做: 借:管理費用 Z/12 貸:預(yù)計負(fù)債 Z/12 1.每個月提供服務(wù)時,你可以根據(jù)實際發(fā)生的人工成本沖減預(yù)計負(fù)債: 借:預(yù)計負(fù)債 Z/12 貸:應(yīng)付職工薪酬 Z/12 借:應(yīng)付職工薪酬 Z/12 貸:銀行存款 Z/12 請注意,這只是一個基本的示例,具體的會計處理可能根據(jù)你的實際情況和公司的會計政策有所不同。貿(mào)易公司當(dāng)月簽訂合同提供為期一年的技術(shù)咨詢服務(wù),并于當(dāng)月收到款項,并開出一年的服務(wù)發(fā)票,但是人工成本尚未產(chǎn)生,可以按照以下步驟進(jìn)行會計分錄: 1.簽訂合同時,不需要做會計分錄。 2.收到款項時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。 3.開出服務(wù)發(fā)票時,借:預(yù)收賬款,貸:營業(yè)收入。 4.當(dāng)人工成本產(chǎn)生時,借:管理費用-職工薪酬(或銷售費用-職工薪酬),貸:應(yīng)付職工薪酬。
2023-10-20
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