在這種情況下,你可以按照以下步驟進(jìn)行會(huì)計(jì)處理: 1.當(dāng)簽訂合同時(shí),可以將其作為預(yù)收賬款進(jìn)行記錄。假設(shè)該合同金額為X元,可以這樣做: 借:銀行存款 X 貸:預(yù)收賬款 X 1.當(dāng)開(kāi)具發(fā)票時(shí),根據(jù)發(fā)票金額確認(rèn)收入,并將預(yù)收賬款沖減。假設(shè)你的服務(wù)發(fā)票金額為Y元: 借:預(yù)收賬款 Y 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 Y 1.當(dāng)服務(wù)提供開(kāi)始時(shí),你的人工成本尚未產(chǎn)生,但是你需要確認(rèn)相應(yīng)的成本。這可以通過(guò)預(yù)提費(fèi)用或者預(yù)計(jì)負(fù)債的方式進(jìn)行處理。假設(shè)你預(yù)計(jì)全年的人工成本為Z元,可以這樣做: 借:管理費(fèi)用 Z/12 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 Z/12 1.每個(gè)月提供服務(wù)時(shí),你可以根據(jù)實(shí)際發(fā)生的人工成本沖減預(yù)計(jì)負(fù)債: 借:預(yù)計(jì)負(fù)債 Z/12 貸:應(yīng)付職工薪酬 Z/12 借:應(yīng)付職工薪酬 Z/12 貸:銀行存款 Z/12 請(qǐng)注意,這只是一個(gè)基本的示例,具體的會(huì)計(jì)處理可能根據(jù)你的實(shí)際情況和公司的會(huì)計(jì)政策有所不同。貿(mào)易公司當(dāng)月簽訂合同提供為期一年的技術(shù)咨詢服務(wù),并于當(dāng)月收到款項(xiàng),并開(kāi)出一年的服務(wù)發(fā)票,但是人工成本尚未產(chǎn)生,可以按照以下步驟進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄: 1.簽訂合同時(shí),不需要做會(huì)計(jì)分錄。 2.收到款項(xiàng)時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。 3.開(kāi)出服務(wù)發(fā)票時(shí),借:預(yù)收賬款,貸:營(yíng)業(yè)收入。 4.當(dāng)人工成本產(chǎn)生時(shí),借:管理費(fèi)用-職工薪酬(或銷(xiāo)售費(fèi)用-職工薪酬),貸:應(yīng)付職工薪酬。
請(qǐng)問(wèn)怎么更改稅務(wù)系統(tǒng)里銀行卡信息
我想問(wèn)一下,老板想從公司合理的拿錢(qián)比較簡(jiǎn)單的方法只是發(fā)年終獎(jiǎng)跟工資嗎? 工資多少錢(qián)一個(gè)月合適,年終獎(jiǎng)呢 老板娘也在公司有買(mǎi)五險(xiǎn)的,是不是工資可以跟老板一樣呢
如何查詢公司滯留發(fā)票?
25念變更股權(quán)了 所得稅匯算清繳 主要股東及分紅情況填舊的股東信息還是新的
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)算繳納人數(shù)中退休返聘人員工資是不是需要剔除?
12月份暫估了100萬(wàn)匯算清繳納稅調(diào)增了 怎么辦處理賬務(wù)
老師,我公司是一般納稅人!我公司買(mǎi)設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣(mài)給單位69萬(wàn)。老師,針對(duì)我剛才問(wèn)題,我想問(wèn),其實(shí)我們公司只是幫公司b賣(mài)這個(gè)貨給單位的,因?yàn)樗麤](méi)有資質(zhì),但是我只收取一點(diǎn)服務(wù)費(fèi)而已,我想問(wèn)這樣子的話,我把貨賣(mài)給單位的話繳納的稅怎么讓公司b給我補(bǔ)回來(lái)承擔(dān)?這樣子我才不虧本?怎么操作
老師,外包自建廠房,用來(lái)出租,房產(chǎn)稅納稅義務(wù)時(shí)間是什么時(shí)候?若已辦理驗(yàn)收手續(xù),從驗(yàn)收次月起征稅;若驗(yàn)收前已使用、出租或出借,者從實(shí)際使用或交付時(shí)次月起征稅??墒侨绻?yàn)收后,做賬有延后,發(fā)票還未到位,是按合同暫估入賬轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),后期有變動(dòng)再調(diào)固定資產(chǎn)嗎?
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)免抵額留的多是增值稅繳多了嗎
老師,匯算時(shí):1、銀行的手續(xù)費(fèi)支出是直在A105000的23列:傭金和手續(xù)費(fèi)支出嗎?2、在客戶那里提前結(jié)款的利息支出是填在A105000的30列其他那里嗎?3、原材料及費(fèi)用類(lèi)沒(méi)有發(fā)票的是填在A105000表的45列的其他那里嗎?
如果是今年六月到明年五月的合同,那預(yù)提的費(fèi)用,在匯算清繳時(shí)要提出來(lái)繳納所得稅嗎,如何做賬
是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
這個(gè)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就可以 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
意思是說(shuō)跨年的那部分費(fèi)用要從費(fèi)用踢出來(lái),繳納所得稅?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的