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貿(mào)易公司,當(dāng)月簽訂合同提供為期一年的技術(shù)咨詢服務(wù),并于當(dāng)月收到款項(xiàng),并開(kāi)出一年的服務(wù)發(fā)票,但是人工成本尚未產(chǎn)生,要如何做會(huì)計(jì)分錄

2023-10-20 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-20 14:35

在這種情況下,你可以按照以下步驟進(jìn)行會(huì)計(jì)處理: 1.當(dāng)簽訂合同時(shí),可以將其作為預(yù)收賬款進(jìn)行記錄。假設(shè)該合同金額為X元,可以這樣做: 借:銀行存款 X 貸:預(yù)收賬款 X 1.當(dāng)開(kāi)具發(fā)票時(shí),根據(jù)發(fā)票金額確認(rèn)收入,并將預(yù)收賬款沖減。假設(shè)你的服務(wù)發(fā)票金額為Y元: 借:預(yù)收賬款 Y 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 Y 1.當(dāng)服務(wù)提供開(kāi)始時(shí),你的人工成本尚未產(chǎn)生,但是你需要確認(rèn)相應(yīng)的成本。這可以通過(guò)預(yù)提費(fèi)用或者預(yù)計(jì)負(fù)債的方式進(jìn)行處理。假設(shè)你預(yù)計(jì)全年的人工成本為Z元,可以這樣做: 借:管理費(fèi)用 Z/12 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 Z/12 1.每個(gè)月提供服務(wù)時(shí),你可以根據(jù)實(shí)際發(fā)生的人工成本沖減預(yù)計(jì)負(fù)債: 借:預(yù)計(jì)負(fù)債 Z/12 貸:應(yīng)付職工薪酬 Z/12 借:應(yīng)付職工薪酬 Z/12 貸:銀行存款 Z/12 請(qǐng)注意,這只是一個(gè)基本的示例,具體的會(huì)計(jì)處理可能根據(jù)你的實(shí)際情況和公司的會(huì)計(jì)政策有所不同。貿(mào)易公司當(dāng)月簽訂合同提供為期一年的技術(shù)咨詢服務(wù),并于當(dāng)月收到款項(xiàng),并開(kāi)出一年的服務(wù)發(fā)票,但是人工成本尚未產(chǎn)生,可以按照以下步驟進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄: 1.簽訂合同時(shí),不需要做會(huì)計(jì)分錄。 2.收到款項(xiàng)時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。 3.開(kāi)出服務(wù)發(fā)票時(shí),借:預(yù)收賬款,貸:營(yíng)業(yè)收入。 4.當(dāng)人工成本產(chǎn)生時(shí),借:管理費(fèi)用-職工薪酬(或銷(xiāo)售費(fèi)用-職工薪酬),貸:應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶8395 追問(wèn) 2023-10-20 15:01

如果是今年六月到明年五月的合同,那預(yù)提的費(fèi)用,在匯算清繳時(shí)要提出來(lái)繳納所得稅嗎,如何做賬

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齊紅老師 解答 2023-10-20 15:02

是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢

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快賬用戶8395 追問(wèn) 2023-10-20 15:04

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2023-10-20 15:07

這個(gè)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就可以 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅

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快賬用戶8395 追問(wèn) 2023-10-20 15:13

意思是說(shuō)跨年的那部分費(fèi)用要從費(fèi)用踢出來(lái),繳納所得稅?

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齊紅老師 解答 2023-10-20 15:19

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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