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企執(zhí)行小企業(yè)會計準則的企業(yè),簽訂了一份技術咨詢合同,服務為期一年,且為跨年服務(今年10月到明年9月)有收到款項,并一次性開具了發(fā)票,服務還沒有提供,請問如何確認收入,成本呢?請列出會計分錄,

2023-10-21 03:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-21 03:18

借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費應交增值稅銷項稅額

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快賬用戶3933 追問 2023-10-21 03:28

不確認主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本?

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齊紅老師 解答 2023-10-21 08:00

你不是說還沒提供服務嗎?沒提供哪來的收入

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快賬用戶3933 追問 2023-10-21 08:17

分為12個月提供,后期怎么入賬

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齊紅老師 解答 2023-10-21 08:40

借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 成本就是跟你服務直接相關的支出

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快賬用戶3933 追問 2023-10-21 08:49

意思是收入不是在開票時候一次性確認,而是除以12個月,平均分攤到每個月?

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齊紅老師 解答 2023-10-21 08:50

是的,按照權責發(fā)生制,分月確認

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快賬用戶3933 追問 2023-10-21 15:45

老師合同備注服務是8月到12月,發(fā)票是9月份開具的,收入是在8月還是9月開始確認呢

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齊紅老師 解答 2023-10-21 18:44

8 月份就要開始確認收入,根據(jù)合同走

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快賬用戶3933 追問 2023-10-21 19:04

那如果合同簽訂了,也約定了時間,但是服務沒有產生,錢也沒收,也沒開票,需要做賬嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-21 20:20

不需要,那等于未履約合同。

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快賬用戶3933 追問 2023-10-21 20:50

如果到合同的最后一個月才開始履行,那收入要按合同的初始時間確定嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-21 20:53

是的,收入根據(jù)合同約定期限!

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借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費應交增值稅銷項稅額
2023-10-21
你好 借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費應交增值稅銷項 提供服務之后借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 借主營業(yè)務成本 貸應付帳款 應付職工薪酬
2023-10-21
在這種情況下,你可以按照以下步驟進行會計處理: 1.當簽訂合同時,可以將其作為預收賬款進行記錄。假設該合同金額為X元,可以這樣做: 借:銀行存款 X 貸:預收賬款 X 1.當開具發(fā)票時,根據(jù)發(fā)票金額確認收入,并將預收賬款沖減。假設你的服務發(fā)票金額為Y元: 借:預收賬款 Y 貸:主營業(yè)務收入 Y 1.當服務提供開始時,你的人工成本尚未產生,但是你需要確認相應的成本。這可以通過預提費用或者預計負債的方式進行處理。假設你預計全年的人工成本為Z元,可以這樣做: 借:管理費用 Z/12 貸:預計負債 Z/12 1.每個月提供服務時,你可以根據(jù)實際發(fā)生的人工成本沖減預計負債: 借:預計負債 Z/12 貸:應付職工薪酬 Z/12 借:應付職工薪酬 Z/12 貸:銀行存款 Z/12 請注意,這只是一個基本的示例,具體的會計處理可能根據(jù)你的實際情況和公司的會計政策有所不同。貿易公司當月簽訂合同提供為期一年的技術咨詢服務,并于當月收到款項,并開出一年的服務發(fā)票,但是人工成本尚未產生,可以按照以下步驟進行會計分錄: 1.簽訂合同時,不需要做會計分錄。 2.收到款項時,借:銀行存款,貸:預收賬款。 3.開出服務發(fā)票時,借:預收賬款,貸:營業(yè)收入。 4.當人工成本產生時,借:管理費用-職工薪酬(或銷售費用-職工薪酬),貸:應付職工薪酬。
2023-10-20
您好,前期產生的與網(wǎng)絡維護有關的費用是不是可以先確認為主營業(yè)務成本,是的,借:主營業(yè)務成本-網(wǎng)絡維護(因為咱有2個主業(yè),這里設個二級科目,二級科目 下再設幾個大類,比如工資薪金、辦公費、差旅費)
2023-07-22
你好;? ? 借銀行存款 貸合同負債? ;? 然后按服務期間? 比例來做 :借合同負債貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅??
2022-12-22
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