同學(xué)您好,先預(yù)提 ,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款等
甲公司租賃乙公司某處門(mén)面房作為公司的銷(xiāo)售窗口,租賃期限2019年7月1日至2022年6月30日,每月租金10萬(wàn)元(不含稅),每季度第一個(gè)前5日支付當(dāng)季度房租,季度房租價(jià)稅合計(jì)31.50萬(wàn)元。按照合同約定甲公司在2020年1月5日支付了2020年1季度房租31.50萬(wàn)元,開(kāi)具了5%征收率的專(zhuān)票。,甲公司做出2020年1至6月減半征收房租的決定。已交租金,在后期交租金中抵扣。假定甲公司的年折現(xiàn)率為8%。 要求: (1) 計(jì)算并編制租賃期開(kāi)始日有關(guān)使用權(quán)資產(chǎn)、租賃負(fù)債等相關(guān)會(huì)計(jì)分錄; (2) 計(jì)算并編制2020年一、二季度分?jǐn)偟呢?cái)務(wù)費(fèi)用、支付的租金及每月折舊額的會(huì)計(jì)分錄及疫情發(fā)生后達(dá)成租金減半?yún)f(xié)議的會(huì)計(jì)分錄。
2020年的發(fā)票,21年5月收到怎么辦吖?每個(gè)月計(jì)提14166.67 20年9月到21年2月的發(fā)票85000 開(kāi)在一張發(fā)票里面的。這個(gè)分錄整體要怎么調(diào)整才好啊 以前計(jì)提是借管理費(fèi)用房租14166.67 貸其他應(yīng)付款房租 銀行付款是借其他應(yīng)付款房租 貸銀行存款。怎么做才好啊
甲公司于2020年1月1日以7200萬(wàn)元購(gòu)入一棟寫(xiě)字樓并于當(dāng)天將該寫(xiě)字樓出租給乙企業(yè)。租賃合同約定,乙企業(yè)于每月末支付甲公司租金40萬(wàn)元,租期2年。甲公司采用成本模式對(duì)投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,按照年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用壽命20年,無(wú)凈殘值。假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)因素,請(qǐng)做出以下業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理(1)2020年購(gòu)入寫(xiě)字樓的分錄;(2)每月末收到租金的分錄;(3)每月末計(jì)提折舊的分錄;(4)假設(shè)2021年12月31日租賃期滿(mǎn)甲公司將該寫(xiě)字樓按7000萬(wàn)元出售,價(jià)款已收到。請(qǐng)做出確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。
住房租賃行業(yè)的,年末只收到1張一整年的成本票(平時(shí)按月支付但沒(méi)開(kāi)票),每個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄如何做?
2022.1.01--2024.3.31,房屋發(fā)票,按季度支付的,今年1月才收到對(duì)方開(kāi)具的一張匯總發(fā)票482700元,之前會(huì)計(jì)分錄一直是:借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到一張匯總發(fā)票,如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷(xiāo)售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專(zhuān)票,因此我們又對(duì)專(zhuān)票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷(xiāo)售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)。現(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話(huà)就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話(huà),是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
平時(shí)是按月支付了的,只是沒(méi)開(kāi)票,年底匯總一張票,每月的會(huì)計(jì)分錄還是貸其他應(yīng)付款嗎?
支付了,直接做管理費(fèi)用,貸銀行存款就可以
那年底那張成本票的會(huì)計(jì)分錄呢?
同學(xué)您好,票附到費(fèi)用憑證下就可以了到最后一張。