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企執(zhí)行小企業(yè)會計準則的企業(yè),簽訂了一份技術(shù)咨詢合同,服務(wù)為期一年,且為跨年服務(wù)(今年10月到明年9月)有收到款項,并一次性開具了發(fā)票,服務(wù)還沒有提供,請問如何確認收入,成本呢?請列出會計分錄,

2023-10-21 07:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-21 07:48

你好 借銀行存款 貸預收賬款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 提供服務(wù)之后借預收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付帳款 應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶8001 追問 2023-10-21 08:16

就是說把發(fā)票上的收入除以12,平均分攤到每個月確認?

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齊紅老師 解答 2023-10-21 08:17

不是的,我是的意思是提供了服務(wù)之后再做,不是按月分攤。

頭像
快賬用戶8001 追問 2023-10-21 08:18

服務(wù)是分為12個月的,你意思是提供的第一個月就全額確認收入?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-21 08:22

你好,不是的,我的意思是你不是現(xiàn)在還沒有提供服務(wù)嗎?你給他提供服務(wù)了,有完工進度了,你再確認收入,不是一次做收入。你是按月給他提供的收入,那你就按月確認就是

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借銀行存款 貸預收賬款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
2023-10-21
你好 借銀行存款 貸預收賬款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 提供服務(wù)之后借預收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付帳款 應(yīng)付職工薪酬
2023-10-21
在這種情況下,你可以按照以下步驟進行會計處理: 1.當簽訂合同時,可以將其作為預收賬款進行記錄。假設(shè)該合同金額為X元,可以這樣做: 借:銀行存款 X 貸:預收賬款 X 1.當開具發(fā)票時,根據(jù)發(fā)票金額確認收入,并將預收賬款沖減。假設(shè)你的服務(wù)發(fā)票金額為Y元: 借:預收賬款 Y 貸:主營業(yè)務(wù)收入 Y 1.當服務(wù)提供開始時,你的人工成本尚未產(chǎn)生,但是你需要確認相應(yīng)的成本。這可以通過預提費用或者預計負債的方式進行處理。假設(shè)你預計全年的人工成本為Z元,可以這樣做: 借:管理費用 Z/12 貸:預計負債 Z/12 1.每個月提供服務(wù)時,你可以根據(jù)實際發(fā)生的人工成本沖減預計負債: 借:預計負債 Z/12 貸:應(yīng)付職工薪酬 Z/12 借:應(yīng)付職工薪酬 Z/12 貸:銀行存款 Z/12 請注意,這只是一個基本的示例,具體的會計處理可能根據(jù)你的實際情況和公司的會計政策有所不同。貿(mào)易公司當月簽訂合同提供為期一年的技術(shù)咨詢服務(wù),并于當月收到款項,并開出一年的服務(wù)發(fā)票,但是人工成本尚未產(chǎn)生,可以按照以下步驟進行會計分錄: 1.簽訂合同時,不需要做會計分錄。 2.收到款項時,借:銀行存款,貸:預收賬款。 3.開出服務(wù)發(fā)票時,借:預收賬款,貸:營業(yè)收入。 4.當人工成本產(chǎn)生時,借:管理費用-職工薪酬(或銷售費用-職工薪酬),貸:應(yīng)付職工薪酬。
2023-10-20
您好,前期產(chǎn)生的與網(wǎng)絡(luò)維護有關(guān)的費用是不是可以先確認為主營業(yè)務(wù)成本,是的,借:主營業(yè)務(wù)成本-網(wǎng)絡(luò)維護(因為咱有2個主業(yè),這里設(shè)個二級科目,二級科目 下再設(shè)幾個大類,比如工資薪金、辦公費、差旅費)
2023-07-22
你好;? ? 借銀行存款 貸合同負債? ;? 然后按服務(wù)期間? 比例來做 :借合同負債貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅??
2022-12-22
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