你好,這個是計入應付賬款
老師,我們公司不給員工繳納保險,也沒有和員工簽訂勞動合同,但是我們公司確實有20多名員工每月發(fā)工資,他們是辦公室和銷售人員,這種請款下怎么做會計分錄,也是按借:管理費用/銷售費用 貸:應付職工薪酬嗎?申報個人所得稅時要把這20名員工的工資情況,都在個稅軟件工資薪金所得里邊申報嗎?
老師,小規(guī)模汽車租賃公司籌建期的裝修費2萬多也就是勞務(wù)報酬所得的費用怎么計,應付職工薪酬的話他又不是我們的員工
老師,我們和一個人力資源公司簽了合同,每個月給他們轉(zhuǎn)工資款,讓他們代付工資,他們單獨和我們這部分員工簽訂了合同,不知道簽的是勞務(wù)合同還是勞動合同,退休返聘協(xié)議的,反正就是他們和這部分員工簽的合同,我們每個月給人力公司付服務(wù)費和代發(fā)工資款,請問這部分代付工資的款他們開發(fā)票應該給我們開勞務(wù)費還是工資
老師,如果公司和勞務(wù)派遣公司簽訂合同,每個月打給勞務(wù)派遣公司人員工資和服務(wù)費,那我這邊需要怎么做賬?人員人工做到職工薪酬里嗎?工資發(fā)票需要開成什么發(fā)票?服務(wù)費是不是另開?老師,可以給我寫個分錄嗎?
施工隊.業(yè)務(wù)員給我們安裝光伏,去代開安裝費和勞務(wù)費發(fā)票,我們不用給他報個稅吧?然后就不用做應付職工薪酬,也就是說這些人的安裝費和勞務(wù)費跟工會經(jīng)費和殘保金沒關(guān)系了
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
不可以計入應付職工薪酬嗎
是和工資一塊發(fā)出的
你好,不是自己公司的員工,就不用計入應付職工薪酬
收到,謝謝老師
你好,不用客氣的了
結(jié)算這樣的勞務(wù)費不走公戶可以嗎
你好,你可以走現(xiàn)金,這個沒關(guān)系的。