你好,完全沒有利潤,就是代收代付是嗎?
老師!好!我們公司有一筆業(yè)務(wù)按照正常流程應(yīng)該是一筆電費(fèi)進(jìn)賬,但是這筆業(yè)務(wù)的付款方是供電局。我們是物業(yè)公司,代收水電費(fèi),最后供電局直接在每個(gè)月的代收費(fèi)用里面扣除了相對應(yīng)的用量,請問一下這個(gè)要怎樣做賬
老師:問下物業(yè)公司收到代收代交的水電費(fèi)發(fā)票怎么作帳
老師:問下物業(yè)公司收到代收代交的水電費(fèi)發(fā)票怎么作帳
老師請問下,物業(yè)公司代收代付水電費(fèi),應(yīng)該怎樣做分錄?
我公司是物業(yè)公司,對電費(fèi)采取代收代繳的形式,有業(yè)主要電費(fèi)票,請問我公司能給他們開電費(fèi)的發(fā)票嗎?如果開的話,該以怎樣的形式報(bào)稅呢?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
嗯,是的,請問一下要怎么操作?
你好,你們收到用戶的開收據(jù),然后再支付給電力局。
流程就是先用戶款開收據(jù),再把收到的錢轉(zhuǎn)給電力局,是嗎?
是的,對的,是這么做的。
那如果是先收到電力局開具的電量發(fā)票,是不是就是轉(zhuǎn)售性質(zhì)了?
是的對的,是這個(gè)意思的