直接紅沖9月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和銷(xiāo)售收入就行
老師,我剛紅沖了發(fā)票,但是開(kāi)具負(fù)數(shù)的時(shí)候過(guò)了已經(jīng)是2月1日了,申報(bào)增值稅該怎么辦?
老師,7月31號(hào)開(kāi)了一張普票,結(jié)果8月2號(hào)發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應(yīng)是9開(kāi)錯(cuò)成了13,發(fā)票已經(jīng)沖紅,請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅怎么報(bào)?8月申報(bào)7月稅款時(shí)按照13申報(bào)?還是因?yàn)橐呀?jīng)紅沖了相當(dāng)于7月未開(kāi)9的票在銷(xiāo)項(xiàng)表里13不填,而是在9的未開(kāi)票金額里填寫(xiě)實(shí)際應(yīng)該開(kāi)票的金額?
10月份的時(shí)候發(fā)票多開(kāi)了1萬(wàn)元,1月份報(bào)上季度稅時(shí)才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)已將多開(kāi)發(fā)票沖紅,但是增值稅申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)還是多1萬(wàn),我該怎么辦
老師咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題 我們公司收到1月份的一張專(zhuān)票,在申報(bào)1月份增值稅的時(shí)候已經(jīng)抵扣,2月底發(fā)現(xiàn)開(kāi)票的商品規(guī)格有誤,當(dāng)天對(duì)方又紅沖了 同時(shí)開(kāi)了一份金額一樣的專(zhuān)票 請(qǐng)問(wèn)我該怎么做賬務(wù)處理 申報(bào)2月份申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)
老師,我公司4月份開(kāi)了一張4.8萬(wàn)的發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅5月申報(bào)時(shí)已經(jīng)交了,然后5月底發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,沖紅后重新開(kāi)了一張,我這個(gè)月申報(bào)5月增值稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表應(yīng)該咋填呢?
我們與甲方簽訂清包工項(xiàng)目合同,清包工只能入人工工資嗎,施工過(guò)程發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 能入成本嗎
在講固定資產(chǎn)時(shí)。資產(chǎn)能帶來(lái)利益。注塑機(jī)是能帶來(lái)利益的。電風(fēng)扇和打印機(jī)為什么能帶來(lái)利益?電風(fēng)扇為什么能產(chǎn)生利益。這里的利益是指的是錢(qián)嗎?
老師其他應(yīng)收款貸方余額:-27711.04,借方本期發(fā)生額50003.65,貸方發(fā)生額54917.03 其他應(yīng)付款期初余額-3646184.95借方發(fā)生額2478381.59貸方發(fā)生額4100776.42 老師怎么調(diào)整其他應(yīng)收款呀
如果開(kāi)具的勞務(wù)發(fā)票對(duì)方不繳納稅款,這種對(duì)代扣代繳的申報(bào)單位有影響不?老師
老師,收到一筆美元預(yù)收款,記賬匯率是統(tǒng)一的第一個(gè)工作日匯率還是?
老師,本期的所得稅申報(bào)表里邊的,營(yíng)業(yè)收入是7到9月的營(yíng)業(yè)收入對(duì)嗎,按照利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填進(jìn)去就有點(diǎn)不對(duì)呢
勞務(wù)公司開(kāi)建筑服務(wù),工程款發(fā)票可以嗎
稅務(wù)局明天會(huì)來(lái)我公司看生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,來(lái)的不是領(lǐng)導(dǎo),明天到了的話應(yīng)該如何介紹,不知道他們名字的情況下,如何稱(chēng)呼他們?向老板介紹?請(qǐng)老師出出主意。
勞務(wù)報(bào)酬是全員全額申報(bào)個(gè)稅嗎?
把錢(qián)微信里面多次提線銀行卡有提現(xiàn)費(fèi)用,前面忘記做了提現(xiàn)費(fèi)用了,可以合計(jì)提現(xiàn)費(fèi)用坐在一起嗎,怎樣寫(xiě)分錄呢
老師,是在做賬的時(shí)候紅沖嗎?
因?yàn)樯洗伍_(kāi)的發(fā)票備注說(shuō)明不對(duì),所以需要紅沖并重新開(kāi)
直接原分錄紅沖就行了
只是發(fā)票紅沖了,但是申報(bào)表里面沒(méi)有去重新更正申報(bào)
不需要更正申報(bào)的哈,本月正常申報(bào)
這種情況也是直接紅沖原分錄的憑證,是嗎?
是的,就是那樣子的