直接紅沖9月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和銷(xiāo)售收入就行
老師,我剛紅沖了發(fā)票,但是開(kāi)具負(fù)數(shù)的時(shí)候過(guò)了已經(jīng)是2月1日了,申報(bào)增值稅該怎么辦?
老師,7月31號(hào)開(kāi)了一張普票,結(jié)果8月2號(hào)發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應(yīng)是9開(kāi)錯(cuò)成了13,發(fā)票已經(jīng)沖紅,請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅怎么報(bào)?8月申報(bào)7月稅款時(shí)按照13申報(bào)?還是因?yàn)橐呀?jīng)紅沖了相當(dāng)于7月未開(kāi)9的票在銷(xiāo)項(xiàng)表里13不填,而是在9的未開(kāi)票金額里填寫(xiě)實(shí)際應(yīng)該開(kāi)票的金額?
10月份的時(shí)候發(fā)票多開(kāi)了1萬(wàn)元,1月份報(bào)上季度稅時(shí)才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)已將多開(kāi)發(fā)票沖紅,但是增值稅申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)還是多1萬(wàn),我該怎么辦
老師咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題 我們公司收到1月份的一張專(zhuān)票,在申報(bào)1月份增值稅的時(shí)候已經(jīng)抵扣,2月底發(fā)現(xiàn)開(kāi)票的商品規(guī)格有誤,當(dāng)天對(duì)方又紅沖了 同時(shí)開(kāi)了一份金額一樣的專(zhuān)票 請(qǐng)問(wèn)我該怎么做賬務(wù)處理 申報(bào)2月份申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)
老師,我公司4月份開(kāi)了一張4.8萬(wàn)的發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅5月申報(bào)時(shí)已經(jīng)交了,然后5月底發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,沖紅后重新開(kāi)了一張,我這個(gè)月申報(bào)5月增值稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表應(yīng)該咋填呢?
老師,我忘了一般納稅人申報(bào)表有進(jìn)項(xiàng)稅該怎么申報(bào)?
老師,付給業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成費(fèi),放哪個(gè)科目里面?
老師你好,我想問(wèn)下公司銷(xiāo)售活動(dòng)訂貨達(dá)到一定金額,可以參加旅游,這個(gè)旅游費(fèi)用,包括車(chē)費(fèi),住宿,餐飲,門(mén)票,這個(gè)記錄哪里?二級(jí)科目是什么
供應(yīng)商服務(wù)提供的好,企業(yè)給供應(yīng)商獎(jiǎng)勵(lì),應(yīng)該怎么做賬,是否需要開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)我公司前幾年有一輛現(xiàn)代車(chē)借給總公司用,固定資產(chǎn)上現(xiàn)在沒(méi)有記錄,但是前兩天賣(mài)了,在我公司賬戶(hù)開(kāi)出去票,我公司并且收到了錢(qián),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?具體分錄怎么寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)零時(shí)工可以按工資申報(bào)嗎,,謝謝
老師,股票股利按面值 和按市價(jià)發(fā)放,哪個(gè)要?jiǎng)澦阈?/p>
老師,我們公司有一架車(chē)是租賃車(chē),現(xiàn)在有人來(lái)租車(chē),我們開(kāi)票的稅點(diǎn)是多少?我們是一般納稅人
殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表中上年在職職工工資總額怎么填?指的是2024年的還是2025年的,報(bào)表提交2025年12月31月截止
小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,什么優(yōu)惠政策
老師,是在做賬的時(shí)候紅沖嗎?
因?yàn)樯洗伍_(kāi)的發(fā)票備注說(shuō)明不對(duì),所以需要紅沖并重新開(kāi)
直接原分錄紅沖就行了
只是發(fā)票紅沖了,但是申報(bào)表里面沒(méi)有去重新更正申報(bào)
不需要更正申報(bào)的哈,本月正常申報(bào)
這種情況也是直接紅沖原分錄的憑證,是嗎?
是的,就是那樣子的