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老師咨詢個(gè)問題 我們公司收到1月份的一張專票,在申報(bào)1月份增值稅的時(shí)候已經(jīng)抵扣,2月底發(fā)現(xiàn)開票的商品規(guī)格有誤,當(dāng)天對方又紅沖了 同時(shí)開了一份金額一樣的專票 請問我該怎么做賬務(wù)處理 申報(bào)2月份申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)

2024-02-23 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-23 15:20

你好,需要確認(rèn)新開發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),并轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)增值稅轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)發(fā)票 借:庫存商品/費(fèi)用等? ?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款等? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ? 重新開具 借:庫存商品/費(fèi)用等?? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款等?

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快賬用戶4898 追問 2024-02-23 15:22

那我下個(gè)月做增值稅報(bào)表的時(shí)候怎么填呢

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齊紅老師 解答 2024-02-23 15:24

紅字的需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,正常開具的按照進(jìn)項(xiàng)確認(rèn)不受影響

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快賬用戶4898 追問 2024-02-23 15:32

好的,就是說報(bào)表上也得在轉(zhuǎn)出的地方填寫一下紅沖的金額吧

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齊紅老師 解答 2024-02-23 15:34

你好,是的,是這樣理解的

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你好,需要確認(rèn)新開發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),并轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)增值稅轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)發(fā)票 借:庫存商品/費(fèi)用等? ?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款等? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ? 重新開具 借:庫存商品/費(fèi)用等?? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款等?
2024-02-23
同學(xué)你好! 凡是開票軟件里的信息,電子稅局都能自動(dòng)抓取數(shù)據(jù)的, 你是開票方,不 需要額外做什么處理,
2024-02-20
同學(xué)你好 你是問怎么報(bào)稅嗎 未開票收入的話得算出來不含稅的金額申報(bào)
2024-03-05
同學(xué),你好 3月份,先把不開票收入紅沖,再根據(jù)發(fā)票重新做
2024-03-05
同學(xué),你好 按正常上個(gè)月開發(fā)票的情況申報(bào)增值稅 紅沖的當(dāng)月,負(fù)數(shù)金額做到當(dāng)月
2023-11-09
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