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老師,7月31號開了一張普票,結(jié)果8月2號發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應是9開錯成了13,發(fā)票已經(jīng)沖紅,請問報稅怎么報?8月申報7月稅款時按照13申報?還是因為已經(jīng)紅沖了相當于7月未開9的票在銷項表里13不填,而是在9的未開票金額里填寫實際應該開票的金額?

2023-08-03 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-03 10:21

對的 這個直接開就可以了 按實際的金額來

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快賬用戶7687 追問 2023-08-03 10:46

意思是7月多交稅?9月申報8月稅的時候遞減?那怎么遞減填申報表呢

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快賬用戶7687 追問 2023-08-03 10:47

因為沖紅在8月,所以八月少交稅?

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齊紅老師 解答 2023-08-03 10:50

對的 八月少交稅了

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快賬用戶7687 追問 2023-08-03 11:13

這兩個月申報表附表一怎么填

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齊紅老師 解答 2023-08-03 11:24

同學你好 按對應的稅率填寫

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對的 這個直接開就可以了 按實際的金額來
2023-08-03
同學你好 嗯 按照沖減后的收入申報
2022-10-21
你好,你們是一般納稅人還是小規(guī)模?紅沖的和又開的發(fā)票金額不一樣嗎?
2024-10-12
好,你在11月份兒紅沖,十月份你怎么開的發(fā)票,還是怎么填寫就可以的,按照錯誤的來填寫,就是紅沖之前的填寫。
2023-11-09
借銀行存款,貸應應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 應付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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