這種情況下,你們可以開具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票內容可開具 “裝修補償款及低值易耗品轉讓款” 等類似表述。 由于裝修款已經進行了一年的攤銷,剩余部分轉讓給對方,以及低值易耗品一并轉讓,不屬于銷售貨物或提供應稅勞務的傳統(tǒng)范疇,開具增值稅普通發(fā)票較為合適。同時,應在發(fā)票備注欄中適當說明轉讓的具體情況,以便雙方財務處理和稅務核查時有更清晰的依據。
老師?我想請教下我現在賬上有個問題,5月份公司幫別的公司做了一個工程,和第三方簽的合同,當時說錢也是由第三方打給我們,對方通過公賬轉款給我們代開貨,我當時做的是往來賬是其他應付款,想的是等第三方把貨款轉給我們了,我再還給他們,結果現在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會按合同時樣把錢轉給我們了 我該怎么做這個賬
老師我想問下我們這邊之前有一批別的公司購買的車輛給我們做租賃使用,現在對方幫這些車輛要回,但是之前發(fā)票也是開的別的公司,我們只有使用權但是我們收到這批車輛我這邊是做了借固定資產貸其他應付款現在車輛要還給對方我們這邊做借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 ,但是我的其他應付款我要用什么科目幫他掛賬沖銷。
請問老師:20年12月我們給對方公司開了600萬的專票,收回400萬的款,余200萬未收回,21年9月我們公司把公司名稱,法人股東都變更了,但實際經營人還是我們老板,現在對方要付那200萬給我們,讓我們把之前已經開過的200萬專票沖紅重新開票給他們再付款,說是付款和票據保持一致,如果沖紅200萬專票會不會有風險呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢? 有沒有更好的解決辦法呀?
老師你好,請教一個賬務上的問題,我公司與國企有個聯(lián)合經營的場所,這個經營場是國企所有,國企要求我們每個月完成20萬(最低)的營業(yè)額,每個月還要把實際營業(yè)收入(轉入營業(yè)收入必須大于20萬)轉入他們賬戶,然后他們扣除部分傭金后,剩余的18萬在轉回給我們,還要求我們開票18萬專票給他們,這樣怎么賬務處理
老師,我們分公司才裝修營業(yè)一年,現在把營業(yè)場所轉給一家公司,裝修款對方是按攤銷一年后的余款給我們,還有里面的低值易耗品也一起算賬(沒有固定資產)。大概有二十萬這樣,請問對方把這20萬支付給我們,但要求我們開發(fā)票,我們應該開什么發(fā)票給他們?
老師想問一下,導入到電子稅務局的報關單數據,因為匹配錯了所以要刪掉,可是刪了以后就找不到這條數據了,這個數刪除后不能自動恢復的嗎?
老師,抖音平臺的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計入其他應收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據銀行到賬計入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個地方的稅務局規(guī)定不能填報未開票收入,填報的話會罰款?
老師請問一下,資產負債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關系,謝謝
資料下載不了是什么問題?
2024年12月發(fā)生勞務加工費75萬,75萬計提成本到2024.12月當期成本,后期75萬會開普票。2025年3做收到普票5萬,4月收到普票6萬,5月收到普票2萬普票。如何做賬?
老師,抖音平臺26號以后的收入下月初才到賬,你不是說抖音平臺的收入要計入其他貨幣資金嗎?怎么又計入其他應收款
老師好,我是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,24年所屬期的企業(yè)所得稅匯算清繳后,需要補繳一筆企業(yè)所得稅,請問會計分錄怎么寫呢?
老師好,在計算股東是否行使配股權對股東財富的影響,一般來說不是用配股除權價去計算嗎?我做了很多計算題都是如此例如圖片一,可是為什么圖片三又另外再計算了一個配股除權參考價呢?好惱人,理解不了,麻煩教一教我問題在哪里。
那稅率是幾個點呢
還有我開發(fā)票是要進入什么類別呢?
稅率一般納稅人是13%的
哇,那么高啊
還有根據你說的開發(fā)票內容我要進入什么類別開發(fā)票呢?
嗯 這個是百分之十三的
老師,那家公司能不能跟一家裝修公司(個體戶)簽裝修合同,然后把款付到那邊,然后個體戶再付給我們老板個人(但要以什么名字支付這筆款?)
同學你好 這個可以 這個是裝修費 但是你們給人家個體戶開不了這個發(fā)票
我的意思是說個體戶以什么名字把這筆款付給老板個人?
同學你好 這個可以勞務費
那老板還得跟那家個體工商戶簽勞務合同?
對的 這個要簽勞務合同