你好,這個最簡單的方式是計入營業(yè)外收入-稅收減免
老師,就是因為以前專管員說我們不屬于優(yōu)惠范圍,我公司沒有享受加計抵減,導致從2019年到2021年的增值稅、附加稅沒有享受加計10%優(yōu)惠,后稅局又說可優(yōu)惠讓我去辦了手續(xù),也退了費,有好幾十筆,那個退的錢要怎么做賬?。?/p>
老師好,我們公司有個員工之前是有享受6萬減免的,上個月?lián)Q電腦之后,就沒有享受6萬減免,現(xiàn)在申報個稅,說上月未6萬減免,我想請問一下,如果后面也不享受,按照每個月5000減除費用來申報,這樣會有什么影響嗎
2022年加計抵減政策當時沒有享受這個政策,今年享受了后之前多交的增值稅和附加稅都退回到銀行了,這個會計分錄怎么做?
老師,之前印花稅沒有享受減半政策,多交了,后面申請退回來的印花稅怎么做分錄,用什么做附件
老師,之前印花稅沒有享受減半政策,多交了,后面申請退回來的印花稅怎么做分錄,用什么做附件
股實收資本660萬,股東B原股權132萬元,現(xiàn)在公司虧損,凈資產(chǎn)498萬,股東B轉(zhuǎn)讓股權132萬給A。現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權價格應多少錢合適
請問老師我們公司購買收藏卡在直播間賣,沒賣完的怎么盤點?需要什么憑據(jù)
什么時候確定主營業(yè)務收入???是業(yè)務發(fā)生,賣出去貨的時候,就確認了??還是要賣貨,收到發(fā)票,才能確認收入?
老師,年度匯算清繳,營業(yè)外支出,如果稅會沒有差異,用填寫營業(yè)外支出明細表嗎?
老師好,咨詢下,費用采用預付模式,正常應該在4月支付,然后每月開始攤銷。 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:預付賬款 目前這筆費用延遲付款,在5月才支付。這樣會計處理上,是從4月開始攤銷,還是5月開始攤銷?
老師好,公司是建筑公司,給掛靠方斷斷續(xù)續(xù)轉(zhuǎn)了幾次樹苗款,現(xiàn)在他們補得幾個合同和單筆轉(zhuǎn)賬金額不一致,合同是不是和單筆轉(zhuǎn)賬金額最好保持一致或者簽訂一個總合同比較好呢
租賃辦公室,租賃期2025.5.30—2029.5.29 ,每年足金3208564.8,每年物業(yè)空調(diào)1050840,合同簽訂后支付15000000,收到1500萬專票,進項稅額1142444.4,請問應該怎么做分錄
請問公司的毛利率怎么算的
裝修時的運費,臨時工人人工,住宿,餐費分別記入什么科目
售賣固定資產(chǎn)分錄怎么做?