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老師,我們之前是沒享受著附加稅,后面要享受著了,然后稅局把之前沒享受的多交的部分退回給我們,這樣要怎么入賬

2024-09-24 15:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-24 15:33

你好,這個最簡單的方式是計入營業(yè)外收入-稅收減免

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你好,這個最簡單的方式是計入營業(yè)外收入-稅收減免
2024-09-24
借銀行存款貸應交稅費企業(yè)所得稅,做這個就可以了。
2021-11-23
1.如果退的是當年的: 借:銀行存款,貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 2.如果退的是以前年度的: 收到退稅款,借:銀行存款,貸:應交稅費--應交增值稅(以前年度損益調(diào)整) 結轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,借:應交稅費--應交增值稅(以前年度損益調(diào)整),貸:利潤分配--未分配利潤
2023-09-19
借銀行存款 貸應交稅費印花稅 借應交稅費印花稅 借稅金及附加負數(shù) 銀行回單
2024-05-18
同學,你好 紅沖之前的分錄,已退款回單做分錄
2024-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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