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Q

老師,之前印花稅沒(méi)有享受減半政策,多交了,后面申請(qǐng)退回來(lái)的印花稅怎么做分錄,用什么做附件

2024-05-18 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-18 17:20

借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 借稅金及附加負(fù)數(shù) 銀行回單

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快賬用戶(hù)3765 追問(wèn) 2024-05-18 17:21

之前做的分錄是借管理費(fèi)用 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-05-18 17:22

借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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快賬用戶(hù)3765 追問(wèn) 2024-05-18 17:23

不需要重新計(jì)提嗎,不需要放稅金及附加嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-18 17:23

你好,你之前怎么做的 退回來(lái)沖了就行。

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快賬用戶(hù)3765 追問(wèn) 2024-05-18 17:25

他們一月份做的分錄是借管理費(fèi)用 貸銀行存款 交的是去年第四季度的印花稅和營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,他們但是沒(méi)有計(jì)提,我上個(gè)月更正申報(bào)了,稅款也收到了

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齊紅老師 解答 2024-05-18 17:28

你之前怎么做到?現(xiàn)在怎么充就行還有其他的嗎?借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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快賬用戶(hù)3765 追問(wèn) 2024-05-18 17:30

他們之前是借管理費(fèi)用(印花稅)5000 貸銀行存款5000 更正申報(bào)后現(xiàn)在退回了2500

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齊紅老師 解答 2024-05-18 17:31

借銀行存款2500 貸管理費(fèi)用2500

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快賬用戶(hù)3765 追問(wèn) 2024-05-18 17:32

總覺(jué)得印花稅放管理費(fèi)用不合適,那更正申報(bào)之后不需要在重新計(jì)提嗎

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快賬用戶(hù)3765 追問(wèn) 2024-05-18 17:37

可以借稅金及附加代—2500 貸應(yīng)交稅費(fèi)—2500 借銀行存款2500 貸應(yīng)交稅費(fèi) 2500嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-18 17:38

可以 但是你最好之前的也修改 管理費(fèi)用改成稅金及附加

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快賬用戶(hù)3765 追問(wèn) 2024-05-18 17:41

意思是要紅沖之前的分錄

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快賬用戶(hù)3765 追問(wèn) 2024-05-18 17:42

怎樣做最好

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齊紅老師 解答 2024-05-18 17:47

借應(yīng)交稅費(fèi) 貸稅金及附加5000 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)5000,然后再做你上面的

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快賬用戶(hù)3765 追問(wèn) 2024-05-18 17:51

好復(fù)雜,還是直接沖管理費(fèi)用吧

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快賬用戶(hù)3765 追問(wèn) 2024-05-18 18:00

你下面這個(gè)分錄看不懂

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齊紅老師 解答 2024-05-18 18:43

這個(gè)是沖你的稅金及附加,第二個(gè)是計(jì)提稅金及附加

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快賬用戶(hù)3765 追問(wèn) 2024-05-18 18:53

問(wèn)題是之前做的分錄沒(méi)有通過(guò)稅金及附加,他們直接記管理費(fèi)用了

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齊紅老師 解答 2024-05-18 19:01

借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用5000 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)5000 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)2500 借應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金及附加2500

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快賬用戶(hù)3765 追問(wèn) 2024-05-18 19:07

摘要怎么寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2024-05-18 19:13

第一個(gè)沖計(jì)提 第二個(gè)補(bǔ)計(jì)提 第三個(gè)收到多交稅款第四個(gè)沖計(jì)提

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借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 借稅金及附加負(fù)數(shù) 銀行回單
2024-05-18
同學(xué),你好 紅沖之前的分錄,已退款回單做分錄
2024-05-18
您好,借:銀行存款 貸:稅金以及附加
2022-12-07
這個(gè)退回到你們對(duì)公賬戶(hù)了,對(duì)嗎?
2024-01-05
1.如果退的是當(dāng)年的: 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2.如果退的是以前年度的: 收到退稅款,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(以前年度損益調(diào)整) 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(以前年度損益調(diào)整),貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2023-09-19
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