是的,還是正常申報(bào)就行
老師您好,之前一個(gè)項(xiàng)目本可以簡(jiǎn)易計(jì)稅開票申報(bào)增值稅,但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開票并申報(bào),是10月份的,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),該如何更正申報(bào),我要做的是 1,通知甲方一聲,看對(duì)方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2,12月開紅字發(fā)票沖回,如已經(jīng)抵扣了,則讓對(duì)方開紅字信息表給我們,然后重新按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表 是否有漏什么?
老師 在2021年2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)有時(shí)間差,購(gòu)買方認(rèn)證抵扣了,在購(gòu)買方2021年3月申報(bào)2月所屬期的時(shí)候,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果自己的申報(bào)系統(tǒng)不能申報(bào)成功,去稅務(wù)大廳申報(bào)能成功嗎
老師,我想問下我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月增值稅,上個(gè)月開了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額顯示有數(shù)字申報(bào)成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報(bào)期有什么辦法嗎?
一般納稅人企業(yè),上月開了一份70萬的發(fā)票在本月沖紅,但這個(gè)月沒有開過銷售發(fā)票,如果沖紅就會(huì)出現(xiàn)銷售負(fù)數(shù),請(qǐng)問這情況申報(bào)增值稅是否會(huì)出現(xiàn)異常?
老師,4月沒有勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,和沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)嗎?稅務(wù)系統(tǒng)叫我先不要開票,因?yàn)槲覜]無成品油模塊。 ?等到5月份開通了,是否可以在5月正常走流程,反正4月的一般納稅人增值稅申報(bào)表是報(bào)0對(duì)嗎?
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?!鷂→老師,收取代繳個(gè)稅稅款→借:庫(kù)存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,這筆我原始憑證我附一張中獎(jiǎng)人員名單可以嗎??(人員名字列出名字、禮品、金額、承擔(dān)的個(gè)稅)
你好老師,公司沒有實(shí)體工廠,委托其他工廠加工的產(chǎn)品,可以申報(bào)出口退稅么?
有沒有經(jīng)驗(yàn)豐富點(diǎn)的實(shí)操老師?。航裉煜挛缑嬖嚻【瓶偞墓?,這類公司是不是測(cè)重點(diǎn)在收入分析,庫(kù)存管理。這個(gè)行業(yè)收入分析,具體怎么做?庫(kù)存管理怎么管理得好
今年7月份利潤(rùn)報(bào)表的上期同期數(shù)是上一年1~7月份么? 今年7月份的去年累計(jì)數(shù)怎么取數(shù)?
老師,生產(chǎn)用的模具可以歸入到研發(fā)費(fèi)用里嗎
老師,民辦非機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)支付一個(gè)人的工資,計(jì)入其他應(yīng)收款借方,這是對(duì)的嗎?
老師,我想問下一般納稅人銷售蔬菜魚蛋可以享受免增值稅開具免稅發(fā)票是嗎?那如果之前開過專票,還能再開免稅發(fā)票出去享受免增值稅政策嗎?
實(shí)操中訴訟費(fèi)入什么科目,怎么記賬
老師出租專利還需要繳納增值稅嗎,還是按個(gè)人收入小于等于10萬免
一人有限責(zé)任公司A控股B有限責(zé)任公司,現(xiàn)在 b要給a分紅,如果a公司的控股個(gè)人想取得這筆錢,都要交什么稅,怎么交
負(fù)數(shù)比正數(shù)還多,也能正常申報(bào)過去嗎?
是的,正常申報(bào)就行了哈
我紅字開了3萬,正數(shù)開了1萬,申報(bào)時(shí)就只有紅字2萬,這樣增值稅申報(bào)系統(tǒng)也能申報(bào)嗎?
那個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)填數(shù)字的,是負(fù)數(shù)也可以申報(bào)
負(fù)數(shù)申報(bào)會(huì)有什么影響嗎?
一般納稅人不會(huì)影響申報(bào)的