同學(xué),你好
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》(2006)規(guī)定: “第六條銷售商品涉及現(xiàn)金折扣的,應(yīng)當(dāng)按照扣除現(xiàn)金折扣前的金額確定銷售商品收入金額。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》的相關(guān)規(guī)定,銷售商品涉及現(xiàn)金折扣的,應(yīng)當(dāng)按扣除現(xiàn)金折扣前的金額確定銷售商品收入金額。
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司生產(chǎn)建筑模板的,增值稅上是先開具發(fā)票的,所以申報(bào)的時(shí)候是按照開票的。會(huì)計(jì)賬上是按照進(jìn)度來(lái)確認(rèn)收入的,那申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候應(yīng)該按照什么時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入呢?
老師,我想問(wèn)下,我按照賬面的收入去申報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)那邊出現(xiàn)這個(gè)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)比對(duì)不一致但是我們收入的確認(rèn)不是按照發(fā)票來(lái)的,那我該怎么保持賬表一致呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模減按1%計(jì)征增值稅,且季度30萬(wàn)內(nèi)免稅,銷售發(fā)票是開的1%稅率的稅額,增值稅申報(bào)表上免稅是按照3%計(jì)算,那么入賬免稅的營(yíng)業(yè)外收入是按照增值稅的3%入賬,還是發(fā)票開的1%入賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,含稅金額99000元,1%開的普票,賬面確認(rèn)收入按照99000/1.01=98019.8元確認(rèn)的。但是增值稅申報(bào)的時(shí)候銷售額為啥按照99000/1.03=96116.5元申報(bào)的呢?
公司這月申報(bào)增值稅時(shí),按照開票金額申報(bào)的,但在賬目處理上并沒有確認(rèn)收入,導(dǎo)致賬目銷售收入和增值稅申報(bào)表不一致,這月多交的增值稅,我可以在下個(gè)月少申報(bào)收入,把賬目金額調(diào)平嗎
辭退補(bǔ)償8000公司給工人,這要報(bào)個(gè)稅嗎
我公司和個(gè)人簽訂了一份技術(shù)服務(wù)合同12000元,個(gè)人需要去稅局代開發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人應(yīng)該繳納多少稅款
今天我變更了法人一個(gè)月后再變更回來(lái)可以嗎
老師,我們?cè)诔啥嫉牧硪患夜?,員工來(lái)天津公司學(xué)習(xí),他的交通費(fèi)開哪的發(fā)票
老師,我做工地,做房屋建造的 如果完成80%還沒收到款,發(fā)票也沒有開,需要確認(rèn)這進(jìn)度80%的收入嗎?
出口貨物業(yè)務(wù),去年開進(jìn)來(lái)的國(guó)內(nèi)進(jìn)貨發(fā)票,已經(jīng)記賬,但名稱有問(wèn)題,今年重新沖紅開具了,這個(gè)怎么賬務(wù)處理
員工交了新農(nóng)合不愿交社??梢詥??有強(qiáng)制規(guī)定嗎?
老師-開咨詢費(fèi)發(fā)票,是不是最好不要開咨詢費(fèi)-其他咨詢服務(wù)。因?yàn)槭蔷C合的咨詢不知道哪個(gè)項(xiàng)目。但是其他是不是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。怎么完善咨詢費(fèi)入賬手續(xù)
勞務(wù)公司,是一般納稅人,開材料的發(fā)票稅率是多少?
@張張答疑老師?老師,有一份去年的合同,發(fā)現(xiàn)其中有兩個(gè)總價(jià)算錯(cuò)了(就是數(shù)量乘以單價(jià)的結(jié)果算錯(cuò)了),查看歷史帳套,他是按合同上錯(cuò)誤金額入賬,這樣可以和銀行款項(xiàng)一致,因?yàn)楝F(xiàn)在還遺留了往來(lái)款項(xiàng)要清理,我是不是也跟前會(huì)計(jì)一樣,按合同上的錯(cuò)誤金額入賬呢?