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老師,我這個月開了出口發(fā)票,增值稅申報的時候已經(jīng)報好了,上面有免抵退稅的數(shù)據(jù),出口退稅還沒申報,可以下個月報嗎

2024-09-16 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-16 09:00

你好 可以的 可以這么做的

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快賬用戶7390 追問 2024-09-16 09:04

老師,我有兩張報關(guān)單合同協(xié)議號是一樣的,導入國稅一直說我重復,有一張導入不進去,怎么辦啊

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齊紅老師 解答 2024-09-16 09:13

怎么能一樣的 這個就是影響退稅 你得去修改報關(guān)

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你好 可以的 可以這么做的
2024-09-16
你好;? ?你要去修改哈; 一般撤回不好撤銷的; 要聯(lián)系稅務局處理下??
2023-06-05
對的,是的,需要正常申報,下一個月紅沖申報負數(shù)銷售額重新開 可以
2024-02-18
您好,被駁回的原因是什么呢?正常情況下,下個月申報的時候不需要沖紅重新開具,下個月申報的時候需要將本月和上月的一并上傳。
2021-07-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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