你好;? ?你要去修改哈; 一般撤回不好撤銷的; 要聯(lián)系稅務(wù)局處理下??
外貿(mào)出口型企業(yè),這個(gè)月申報(bào)退稅,稅局反饋說(shuō)數(shù)據(jù)有問(wèn)題,所以回退回來(lái),目前出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)中顯示的進(jìn)度是發(fā)放,但金額是0。那我退回來(lái)之后重新申報(bào)的關(guān)聯(lián)號(hào)中的申報(bào)批次是按第一次申報(bào),還是第二次申報(bào)
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào),所以想請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀?然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,我上個(gè)月開了出口發(fā)票,也在這個(gè)月26號(hào)申報(bào)了增值稅,也填了出口銷售金額在主表上,但是生產(chǎn)企業(yè)離線版申報(bào)還沒(méi)有申報(bào),有關(guān)系的嗎?因?yàn)樯陥?bào)的海關(guān)代碼是新的,在稅務(wù)系統(tǒng)上還是舊的,所以前幾天我申請(qǐng)變更,直到今天下行才審核通過(guò),那請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在再申報(bào)可以嗎,還是等到下個(gè)月15號(hào)前申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,今天是本月報(bào)稅的最后一天,我申報(bào)了出口退稅,數(shù)據(jù)自檢通過(guò)了,申報(bào)后在審核階段,然后發(fā)現(xiàn)有一張進(jìn)項(xiàng)票金額填錯(cuò)了,然后我提交了企業(yè)撤回申請(qǐng),顯示一直在審核中,請(qǐng)問(wèn)這種情況下,我能否撤銷前面的退稅申報(bào),重新修改進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)再生成申報(bào)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們上個(gè)月是首次申報(bào)出口退稅,但是實(shí)地核查沒(méi)有通過(guò),退稅科說(shuō)上個(gè)月申報(bào)的退稅申報(bào)已經(jīng)回退了,讓這個(gè)月重新申報(bào),但是免抵退稅申報(bào)表力 本年累計(jì)出口銷售額第1欄和第4欄還有上月申報(bào)的數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么辦,上月的審核流程是顯示已發(fā)放,我還可以通過(guò)“企業(yè)撤回申報(bào)數(shù)據(jù)申請(qǐng)”撤回上期的申報(bào)數(shù)據(jù)嗎?
開了發(fā)票還沒(méi)有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒(méi)有付款,然后也還沒(méi)有提供服務(wù),怎么做賬
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒(méi)有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問(wèn)老師公司外購(gòu)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,