收到負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí): 借:在建工程 -4000(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)4000(如果前期已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 說明:沖減在建工程成本,同時(shí)將已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 如果之前支付貨款時(shí)有掛賬應(yīng)付賬款: 借:應(yīng)付賬款 -4000(紅字) 貸:在建工程 -4000(紅字) 說明:沖減應(yīng)付賬款與在建工程。如果沒有掛賬應(yīng)付賬款,可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整相關(guān)科目
這張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是供應(yīng)商開給我們的,請(qǐng)問這個(gè)月我要怎么做賬?當(dāng)時(shí)記的是借成本,進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款
請(qǐng)問供應(yīng)商的發(fā)票已經(jīng)開給我們了,我們也抵扣了,但是貨款 還沒付完,現(xiàn)在我們要求打折,就是單價(jià)降低,我應(yīng)該怎么做呢
請(qǐng)問下,我公司先預(yù)付給供應(yīng)商一筆錢,供應(yīng)商未給我們發(fā)貨或者提供服務(wù),但是已經(jīng)先給我開票了,我想問,先收到的票可以先抵扣嗎?還是說等供應(yīng)商把貨物發(fā)給我們或是提供了服務(wù)之后才可以抵扣?如果可以先抵扣,那么要怎么賬務(wù)處理?不抵扣又如何處理?
請(qǐng)問供應(yīng)商開給我們的專票,我們抵扣了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票買錯(cuò)了,我們做了紅字信息表,但是供應(yīng)商在我們開紅字信息表的當(dāng)月,沒有把紙質(zhì)的負(fù)數(shù)發(fā)票開出來,這個(gè)要怎么處理呢?
請(qǐng)問老師我公司的供應(yīng)商做了3個(gè)項(xiàng)目,供應(yīng)商把發(fā)票都開給我公司,我也已經(jīng)抵扣了。 現(xiàn)在項(xiàng)目有質(zhì)量問題我公司要扣他的款,供應(yīng)商也同意??劭罟?yīng)商要我司開票。請(qǐng)問老師這種情況怎么處理?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
之前做的分錄是:借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
那你現(xiàn)在完工了做 借固定資產(chǎn) 貸在建工程
就是沒完工,沒轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)呢,現(xiàn)在還在在建工程
同學(xué)你好 那就還是掛在在建工程
怎么做分錄,我還是沒搞明白
借:應(yīng)付賬款 貸:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,可以嗎
之前收到發(fā)票付款了嗎 沒付款就 借在建工程 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付賬款 貸在建工程
之前的貨款還沒付
那就是我上面的分錄