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提問:與供應(yīng)商之間的貨款理賠4000元,供應(yīng)商開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票給我司(前期開給我們的發(fā)票已經(jīng)抵扣了當(dāng)時(shí)做的是:借:在建工程 現(xiàn)在還在在建工程),請(qǐng)問怎么做賬?

2024-09-14 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-14 12:35

收到負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí): 借:在建工程 -4000(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)4000(如果前期已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 說明:沖減在建工程成本,同時(shí)將已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 如果之前支付貨款時(shí)有掛賬應(yīng)付賬款: 借:應(yīng)付賬款 -4000(紅字) 貸:在建工程 -4000(紅字) 說明:沖減應(yīng)付賬款與在建工程。如果沒有掛賬應(yīng)付賬款,可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整相關(guān)科目

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快賬用戶9122 追問 2024-09-14 13:18

之前做的分錄是:借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-09-14 13:21

那你現(xiàn)在完工了做 借固定資產(chǎn) 貸在建工程

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快賬用戶9122 追問 2024-09-14 13:25

就是沒完工,沒轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)呢,現(xiàn)在還在在建工程

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齊紅老師 解答 2024-09-14 13:27

同學(xué)你好 那就還是掛在在建工程

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快賬用戶9122 追問 2024-09-14 13:27

怎么做分錄,我還是沒搞明白

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快賬用戶9122 追問 2024-09-14 13:29

借:應(yīng)付賬款 貸:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-14 13:31

之前收到發(fā)票付款了嗎 沒付款就 借在建工程 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付賬款 貸在建工程

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快賬用戶9122 追問 2024-09-14 13:35

之前的貨款還沒付

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齊紅老師 解答 2024-09-14 13:39

那就是我上面的分錄

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收到負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí): 借:在建工程 -4000(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)4000(如果前期已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 說明:沖減在建工程成本,同時(shí)將已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 如果之前支付貨款時(shí)有掛賬應(yīng)付賬款: 借:應(yīng)付賬款 -4000(紅字) 貸:在建工程 -4000(紅字) 說明:沖減應(yīng)付賬款與在建工程。如果沒有掛賬應(yīng)付賬款,可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整相關(guān)科目
2024-09-14
借應(yīng)付賬款 貸在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024-09-14
借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024-09-14
您好!你做同樣的分錄只是金額寫負(fù)數(shù)就好
2022-06-07
你好;? ?你開紅字信息表; 你做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄。 收到紅字發(fā)票? 在做紅沖分錄即可? ?
2022-12-12
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