不是這樣處理的,是對(duì)方給你開紅字發(fā)票,而不是說你給對(duì)方開發(fā)票。
請(qǐng)問老師 我們項(xiàng)目欠供應(yīng)商款項(xiàng),通過把房抵押給供應(yīng)商,供應(yīng)商已經(jīng)給我們開票了 這種情況怎么處理呢?這種就沒有現(xiàn)金流了開的專票 會(huì)預(yù)警嗎?怎么處理比較好
老師,請(qǐng)問我公司的應(yīng)付賬款,現(xiàn)在因?yàn)楣?yīng)商的產(chǎn)品有不良,經(jīng)過協(xié)商就沒有退貨,扣供應(yīng)商的款3萬,但是供應(yīng)商同意扣款,就是不愿意開紅字發(fā)票給我,請(qǐng)問我可以把應(yīng)付賬款余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問老師我公司的供應(yīng)商做了3個(gè)項(xiàng)目,供應(yīng)商把發(fā)票都開給我公司,我也已經(jīng)抵扣了。 現(xiàn)在項(xiàng)目有質(zhì)量問題我公司要扣他的款,供應(yīng)商也同意??劭罟?yīng)商要我司開票。請(qǐng)問老師這種情況怎么處理?
供應(yīng)商給我們開發(fā)票開錯(cuò)了,我們公司已經(jīng)抵扣,我們公司發(fā)現(xiàn)后聯(lián)系供應(yīng)商開票系統(tǒng)申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,把信息表傳給供應(yīng)商,供應(yīng)商給我們公司重新開具了正確發(fā)票,沒有開紅字發(fā)票,次月才把紅字發(fā)票開過來,這種情況財(cái)務(wù)如何處理
老師好,我想問一下,我公司給供應(yīng)商付了款,供應(yīng)商也給我們發(fā)了貨,但是發(fā)票沒有開,現(xiàn)在他公司注銷了,發(fā)票未開現(xiàn)在怎么處理
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
是20年的發(fā)票,我也認(rèn)證抵扣了,可以紅沖嗎?
可以啊,對(duì)方給你開紅字發(fā)票就行了。
我作為接收紅字發(fā)票的一方需要做些什么呢?
賬務(wù)處理,你就復(fù)蘇賬務(wù)處理,然后增值稅的申報(bào)表里面,你按進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)整除處理。
這是分錄,做負(fù)數(shù)分錄。