你好 你都做了進(jìn)項(xiàng)稅了 你現(xiàn)在發(fā)票直接附憑證后面 沒有差異嘛
這張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是供應(yīng)商開給我們的,請(qǐng)問這個(gè)月我要怎么做賬?當(dāng)時(shí)記的是借成本,進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款
老師 這個(gè)是我們供應(yīng)商6月給我們開具的負(fù)數(shù)發(fā)票 當(dāng)時(shí)1月份我已經(jīng)進(jìn)庫存了 沖預(yù)付賬款貸方 現(xiàn)在我收到這個(gè)發(fā)票我怎樣做賬分錄
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來了一張夠車險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,這張進(jìn)項(xiàng)票來了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對(duì)方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
提問:與供應(yīng)商之間的貨款理賠4000元,供應(yīng)商開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票給我司(前期開給我們的發(fā)票已經(jīng)抵扣了當(dāng)時(shí)做的是:借:在建工程 現(xiàn)在還在在建工程),請(qǐng)問怎么做賬?
與供應(yīng)商之間的貨款理賠4000元,供應(yīng)商開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票給我司(前期開給我們的發(fā)票已經(jīng)抵扣了當(dāng)時(shí)做的是:借:在建工程 現(xiàn)在還在在建工程),請(qǐng)問怎么做賬?
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
老師請(qǐng)問換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià),高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請(qǐng)問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)初都抵扣過了
現(xiàn)在是負(fù)數(shù)的
你好 怎么會(huì)負(fù)數(shù) 你月末之前沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎