如果本年累計(jì)虧損,新開票產(chǎn)生的利潤(rùn)只計(jì)入當(dāng)月,理論上10月不需交所得稅。但實(shí)際操作需看稅法規(guī)定和具體盈利情況。建議核對(duì)稅法或咨詢專業(yè)人士。

老師你好!我單位是一般納稅人!季度申報(bào)所得稅!今年9月份開票!當(dāng)月有凈利潤(rùn)!需要交所得稅!但是10月份申報(bào)時(shí)季度報(bào)表凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)!不用繳納所得稅!9月份還需要計(jì)提所得稅嗎
老師,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是36萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)是36萬(wàn),還需要交企業(yè)所得稅嗎
老師,你好!咨詢下我們12月份的利潤(rùn)表里面我看利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)是正數(shù),但是本月數(shù)是負(fù)數(shù),那所得稅是否要交呢
你好老師,如果我們這個(gè)月開票,收入比較多 但是1月份利潤(rùn)負(fù)的30多萬(wàn) 23年12月底利潤(rùn)負(fù)的400多萬(wàn) 這個(gè)月開票我們會(huì)涉及所得稅嗎
老師,你好!請(qǐng)教下我們公司至23年12月底利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額累計(jì)為負(fù)400多萬(wàn),今年1月份利潤(rùn)總額100多萬(wàn),2月份利潤(rùn)總額為負(fù)30多萬(wàn),三月份不是要交所得稅了嗎,那我們所得稅是按照今年的利潤(rùn)總額算還是說(shuō)和去年的累計(jì)計(jì)算呢?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

