您好,以為是可以彌補(bǔ)虧損的,所以不用計提企業(yè)所得稅
我們公司7-9月份利潤總額是30萬元,1-9月利潤總額為負(fù)3萬元,那我現(xiàn)在申報第三季度的報表還需要計提所得稅嗎?
老師好,如果公司21年四季度累計利潤總額20萬元,22年3月份進(jìn)行匯算清繳后利潤總額是21萬元,補(bǔ)交所得稅*元。那這樣利潤總額不就對不上了?
老師,你好!咨詢下我們12月份的利潤表里面我看利潤總額本年累計數(shù)是正數(shù),但是本月數(shù)是負(fù)數(shù),那所得稅是否要交呢
老師,你好!請教下我們公司至23年12月底利潤表上的利潤總額累計為負(fù)400多萬,今年1月份利潤總額100多萬,2月份利潤總額為負(fù)30多萬,三月份不是要交所得稅了嗎,那我們所得稅是按照今年的利潤總額算還是說和去年的累計計算呢?
老師您好,報12月份企業(yè)所得稅是按照利潤表中 利潤總額 的本年累計數(shù)計算吧,比如利潤總額累計數(shù)是20萬,那就交1萬的所得稅對吧?那我未分配利潤借方余額18萬,這個什么時候彌補(bǔ)呢,謝謝
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進(jìn)行報稅,那會影響他名下公司的運(yùn)營嗎?會被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費(fèi)怎么收。國家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?
我的意思是今年第一季度需要交所得稅嗎?可以用今年的利潤總額去彌補(bǔ)之前的虧損,那就是說還不用交所得稅咯,直到所有虧損彌補(bǔ)到有利潤為止才交稅,是不是這么理解
是的,沒錯的,就是這么理解
好的,那得等去年虧損的400多萬彌補(bǔ)了再考慮交所得稅!謝謝老師!
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