所得稅是季度預(yù)繳的,上年的待彌補(bǔ)虧損需要先進(jìn)行23年企業(yè)所得稅匯算清繳,匯算完畢再申報(bào)一季度所得稅就可以使用上年待彌補(bǔ)虧損了
老師,這個(gè)沒理解,我們是小規(guī)模物業(yè)公司,核定征收。截止到11月,我的利潤(rùn)是負(fù)12萬(wàn)。收入是73萬(wàn),應(yīng)稅所得率是15%。我到12月份對(duì)這個(gè)收入和利潤(rùn)做多少該注意什么?
老師,我們?yōu)榱四甑资斟X,12月底給客戶開了預(yù)付款30多萬(wàn)發(fā)票,但是這個(gè)活動(dòng)還沒有開始,要24年1月份才做,這個(gè)相當(dāng)于只有收入,還沒得支出,這個(gè)情況如何能降低所得稅呢,能不能把成本做到23年呢
你好老師,如果我們這個(gè)月開票,收入比較多 但是1月份利潤(rùn)負(fù)的30多萬(wàn) 23年12月底利潤(rùn)負(fù)的400多萬(wàn) 這個(gè)月開票我們會(huì)涉及所得稅嗎
老師,你好!請(qǐng)教下我們公司至23年12月底利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額累計(jì)為負(fù)400多萬(wàn),今年1月份利潤(rùn)總額100多萬(wàn),2月份利潤(rùn)總額為負(fù)30多萬(wàn),三月份不是要交所得稅了嗎,那我們所得稅是按照今年的利潤(rùn)總額算還是說(shuō)和去年的累計(jì)計(jì)算呢?
老師,我們本年凈利潤(rùn)一直是負(fù)數(shù),沒交過(guò)所得稅,這個(gè)月開了30多萬(wàn)發(fā)票,本月凈利潤(rùn)就是30多萬(wàn)了,但是本年利潤(rùn)還是負(fù)數(shù),那10月份還需要交所得稅嗎
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
匯算清繳完了以后可以從今年的收入里面減去以前年度虧錯(cuò)是吧
你好,是的,是這樣的