所得稅是季度預(yù)繳的,上年的待彌補(bǔ)虧損需要先進(jìn)行23年企業(yè)所得稅匯算清繳,匯算完畢再申報(bào)一季度所得稅就可以使用上年待彌補(bǔ)虧損了

老師,這個(gè)沒理解,我們是小規(guī)模物業(yè)公司,核定征收。截止到11月,我的利潤(rùn)是負(fù)12萬。收入是73萬,應(yīng)稅所得率是15%。我到12月份對(duì)這個(gè)收入和利潤(rùn)做多少該注意什么?
老師,我們?yōu)榱四甑资斟X,12月底給客戶開了預(yù)付款30多萬發(fā)票,但是這個(gè)活動(dòng)還沒有開始,要24年1月份才做,這個(gè)相當(dāng)于只有收入,還沒得支出,這個(gè)情況如何能降低所得稅呢,能不能把成本做到23年呢
你好老師,如果我們這個(gè)月開票,收入比較多 但是1月份利潤(rùn)負(fù)的30多萬 23年12月底利潤(rùn)負(fù)的400多萬 這個(gè)月開票我們會(huì)涉及所得稅嗎
老師,你好!請(qǐng)教下我們公司至23年12月底利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額累計(jì)為負(fù)400多萬,今年1月份利潤(rùn)總額100多萬,2月份利潤(rùn)總額為負(fù)30多萬,三月份不是要交所得稅了嗎,那我們所得稅是按照今年的利潤(rùn)總額算還是說和去年的累計(jì)計(jì)算呢?
老師,我們本年凈利潤(rùn)一直是負(fù)數(shù),沒交過所得稅,這個(gè)月開了30多萬發(fā)票,本月凈利潤(rùn)就是30多萬了,但是本年利潤(rùn)還是負(fù)數(shù),那10月份還需要交所得稅嗎
我公司托人賣出已經(jīng)提完折舊的一輛奧迪車,車已經(jīng)跨地區(qū)賣給其他省,會(huì)計(jì)上手續(xù)怎么走?
購(gòu)入的辦公會(huì)議桌計(jì)入管理費(fèi),低值易耗品嗎?
老師,這是什么意思,假如我們要用這個(gè)公司開票的話要怎么做呢
增值稅主表中25欄是負(fù)數(shù)怎么辦
開設(shè)備發(fā)票,顯示數(shù)量0.5,160000萬,合同怎么寫數(shù)量
我司購(gòu)買雷貝拉唑鈉腸溶片,生產(chǎn)廠家是衛(wèi)材(中國(guó))藥業(yè)有限公司,供應(yīng)商開票開的商品名稱是雷貝拉唑鈉腸溶片 (波利特)/衛(wèi)材(中國(guó)),供應(yīng)商把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個(gè)字也開進(jìn)去了,請(qǐng)問這種票合規(guī)嗎
老師 請(qǐng)問做無票收入部分 由于小數(shù)點(diǎn)進(jìn)位問題 銷項(xiàng)稅額和稅局自動(dòng)出的銷項(xiàng)稅額差了0.01 我改怎么做賬啊 調(diào)收入的話 銀行存款對(duì)不上 不調(diào) 稅額差0.01
老師你好,公司有批電腦已提足折舊,當(dāng)時(shí)也沒預(yù)提凈殘值,現(xiàn)在想銷售這批電腦如何做賬務(wù)處理,如何開票
我司購(gòu)買雷貝拉唑鈉腸溶片,生產(chǎn)廠家是衛(wèi)材(中國(guó))藥業(yè)有限公司,供應(yīng)商開票開的商品名稱是雷貝拉唑鈉腸溶片 (波利特)/衛(wèi)材(中國(guó)),供應(yīng)商把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個(gè)字也開進(jìn)去了,請(qǐng)問這種票合規(guī)嗎
老師,旅游行業(yè)差額開票的,有未開票收入應(yīng)該怎么申報(bào)呢


匯算清繳完了以后可以從今年的收入里面減去以前年度虧錯(cuò)是吧
你好,是的,是這樣的