你好,累計(jì)是正數(shù)的話,就是需要交稅。你好,累計(jì)是正數(shù)的話,就是需要交稅。
老師您好,我要申報(bào)本季度企業(yè)所得稅報(bào)表,企業(yè)所得稅上的利潤總額是看利潤表的利潤總額的本年累計(jì)數(shù)還是本月數(shù)呢 我上傳表給您看看
老師,看公司是虧損了?還是盈利了?是看利潤表中的凈利潤本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)?還有是要看利潤總額的本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)??要不要交企業(yè)所得稅??怎么區(qū)分看?
我想問下塡寫2020年工商年報(bào)的利潤總額 凈利潤 納稅總額是根據(jù)2020年12月份的利潤表塡寫嗎?是塡寫12月份利潤表的本月數(shù)還是累計(jì)數(shù)呢?
老師,企業(yè)所得稅是按季度交是嗎,那比如10月利潤表利潤總額本年累計(jì)金額是正數(shù),11月和12月是負(fù)數(shù)的,那還要繳納嗎
老師好,企業(yè)所得稅季度預(yù)交是根據(jù)利潤總額的本年累計(jì)數(shù)還是本季度利潤總額數(shù)繳納?我公司本季度利潤總額是正數(shù),本年累計(jì)是負(fù)數(shù),這種情況還需要預(yù)交所得稅嘛?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那我看所得稅費(fèi)用沒有數(shù)字的,怎么回事啊
你說你是從哪兒看的呀?
就財(cái)務(wù)給的報(bào)表里啊,她每個(gè)月做好賬都會(huì)給我一份的
他是不是有彌補(bǔ)虧損,所以才沒有集體企業(yè)所得稅
那我就不清楚了,報(bào)表上可以看出來嗎
報(bào)表上是看不出來的