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Q

老師,請問一下有家單位增值稅跟附加稅稅費未繳納,但是會計做賬的時候又用現(xiàn)金把稅費繳納了,實際是這個月才交稅然后還有滯納金,跨年了,請問一下前面已經(jīng)做了稅金繳納是 不是可以不用調(diào)?我做賬的時候直接把稅收滯納金做一筆就行了?

2024-09-11 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-11 14:18

同學(xué),你好 金額大嗎? 不大可以的

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快賬用戶7528 追問 2024-09-11 14:21

7萬-8萬的樣子(包含滯納金)

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齊紅老師 解答 2024-09-11 14:22

同學(xué),你好 那建議調(diào)整一下

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快賬用戶7528 追問 2024-09-11 14:23

那前面做的 稅金及附加怎么做調(diào)整分錄?

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齊紅老師 解答 2024-09-11 14:23

同學(xué),你好 你之前的分錄發(fā)一下

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快賬用戶7528 追問 2024-09-11 14:24

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 稅金及附加 貸:庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2024-09-11 14:25

同學(xué),你好 本月可以做這個分錄 借:庫存現(xiàn)金 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款

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快賬用戶7528 追問 2024-09-11 14:30

就是之前已經(jīng)繳納的增值稅跟稅金及附加不用再調(diào)了,然后做一筆滯納金的分錄就行了,對吧?

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齊紅老師 解答 2024-09-11 14:30

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶7528 追問 2024-09-11 14:32

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-09-11 14:32

不客氣,祝工作順利

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快賬用戶7528 追問 2024-09-11 14:35

那要是現(xiàn)在要補錄去年繳納的22年的欠稅怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2024-09-11 14:43

同學(xué),你好 補錄去年繳納的22年的欠稅怎么做分錄? 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7528 追問 2024-09-11 14:47

稅金及附加可以不用管了,只要把增值稅補上就行了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-11 14:47

同學(xué),你好 附加稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款

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同學(xué),你好 金額大嗎? 不大可以的
2024-09-11
這種情況下不能不做調(diào)整。 前期會計做賬用現(xiàn)金把稅費繳納但實際并未繳納,這是錯誤的賬務(wù)處理,需要進行調(diào)整。 首先,沖銷前期錯誤的繳納稅費的賬務(wù)處理,比如原分錄是借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅等,貸:庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在做相反分錄沖回。 然后,在實際繳納本月稅費及滯納金時,進行正確的賬務(wù)處理。繳納稅費時,借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅等,貸:銀行存款(實際繳納方式對應(yīng)的科目)。繳納滯納金時,借:營業(yè)外支出 — 稅收滯納金,貸:銀行存款。 如果不進行調(diào)整,會導(dǎo)致賬務(wù)混亂,且不能準確反映企業(yè)的實際納稅情況和財務(wù)狀況
2024-09-11
您好,不刪費用,放在下個月去沖減
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??? (八)稅收滯納金、加收利息 在105000表,這個地方納稅調(diào)增
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