同學(xué),你好 金額大嗎? 不大可以的
老師 就是小規(guī)模納稅人報附加稅種的時候,如果銷售收入已超30萬,不享受增值稅減免了,那是根據(jù)增值稅全額繳納還是減半繳納? 請問一下,如果實際做賬金額和申報金額稅金差一分錢怎么處理?做會計分錄調(diào)整一下嗎?怎么做?
老師你好,請問有一筆費用已經(jīng)記在賬里面了,也申報了預(yù)繳所得稅,但是后來發(fā)現(xiàn)這筆費用計入賬上是不妥的,如果直接在那個月把那筆費用刪除,改報表的話就會產(chǎn)生滯納金,那怎樣做才不會產(chǎn)生滯納金呢?
補做21年的收入產(chǎn)生的稅金增值稅,附加稅,這些都做在21年,但是由此產(chǎn)生的滯納金,做在了22年的分錄里,我想問一下,匯算清繳的時候,這筆滯納金可以做在22年嗎?不算在21年里面嗎?
老師,請問一下有家單位增值稅跟附加稅稅費未繳納,但是會計做賬的時候又用現(xiàn)金把稅費繳納了,實際是這個月才交稅然后還有滯納金,請問一下前面已經(jīng)做了稅金繳納是 不是可以不用調(diào)?我做賬的時候直接把稅收滯納金做一筆就行了?
老師,請問一下有家單位增值稅跟附加稅稅費未繳納,但是會計做賬的時候又用現(xiàn)金把稅費繳納了,實際是這個月才交稅然后還有滯納金,跨年了,請問一下前面已經(jīng)做了稅金繳納是 不是可以不用調(diào)?我做賬的時候直接把稅收滯納金做一筆就行了?
老師,我要5月申報退稅,這時發(fā)票報關(guān)單上有一種產(chǎn)品退稅率是0,特殊商品類型為1,是不是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理?按照內(nèi)銷正常申報?繳納增值稅?
如果給對方開專票的話,用不用擬個合同?一部分會轉(zhuǎn)到老板的卡里,一部分去銀行取現(xiàn),金額大約是十幾萬,分次開專票
你好老師,小規(guī)模繳銷稅盤之后在哪可以看到是否抄稅了
我們公司是電商代運營服務(wù),就是幫別個電商店鋪代運營的,這個增值稅定義的行業(yè) 稅務(wù)局老師說是專業(yè)技術(shù)運營服務(wù) 這個對嗎
老師,如果我們收到不??顚S玫恼a貼,我們要開票嗎
老師好,消防安全評估發(fā)票開什么稅目
老師好,十幾年前的記賬憑證 可不可以銷毀的 太多了 沒地方放置了
算企稅時,需要扣除增值稅嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模,貸方有0.09余額,怎么做賬消掉
給生產(chǎn)員工買的團體險,是進生產(chǎn)成本還是制費
7萬-8萬的樣子(包含滯納金)
同學(xué),你好 那建議調(diào)整一下
那前面做的 稅金及附加怎么做調(diào)整分錄?
同學(xué),你好 你之前的分錄發(fā)一下
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 稅金及附加 貸:庫存現(xiàn)金
同學(xué),你好 本月可以做這個分錄 借:庫存現(xiàn)金 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
就是之前已經(jīng)繳納的增值稅跟稅金及附加不用再調(diào)了,然后做一筆滯納金的分錄就行了,對吧?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的 謝謝
不客氣,祝工作順利
那要是現(xiàn)在要補錄去年繳納的22年的欠稅怎么做分錄?
同學(xué),你好 補錄去年繳納的22年的欠稅怎么做分錄? 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
稅金及附加可以不用管了,只要把增值稅補上就行了嗎?
同學(xué),你好 附加稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款