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老師,請(qǐng)問(wèn)一下有家單位增值稅跟附加稅稅費(fèi)未繳納,但是會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候又用現(xiàn)金把稅費(fèi)繳納了,實(shí)際是這個(gè)月才交稅然后還有滯納金,請(qǐng)問(wèn)一下前面已經(jīng)做了稅金繳納是 不是可以不用調(diào)?我做賬的時(shí)候直接把稅收滯納金做一筆就行了?

2024-09-11 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-11 12:09

這種情況下不能不做調(diào)整。 前期會(huì)計(jì)做賬用現(xiàn)金把稅費(fèi)繳納但實(shí)際并未繳納,這是錯(cuò)誤的賬務(wù)處理,需要進(jìn)行調(diào)整。 首先,沖銷前期錯(cuò)誤的繳納稅費(fèi)的賬務(wù)處理,比如原分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅等,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在做相反分錄沖回。 然后,在實(shí)際繳納本月稅費(fèi)及滯納金時(shí),進(jìn)行正確的賬務(wù)處理。繳納稅費(fèi)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅等,貸:銀行存款(實(shí)際繳納方式對(duì)應(yīng)的科目)。繳納滯納金時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 — 稅收滯納金,貸:銀行存款。 如果不進(jìn)行調(diào)整,會(huì)導(dǎo)致賬務(wù)混亂,且不能準(zhǔn)確反映企業(yè)的實(shí)際納稅情況和財(cái)務(wù)狀況

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快賬用戶7152 追問(wèn) 2024-09-11 12:42

可是都跨年了,那之前做的稅金及附加也要調(diào)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-11 12:43

嗯 涉及了就要調(diào)整的

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快賬用戶7152 追問(wèn) 2024-09-11 14:09

那之前的稅金及附加怎么做調(diào)整分錄?

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齊紅老師 解答 2024-09-11 14:10

你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶7152 追問(wèn) 2024-09-11 14:13

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-09-11 14:14

那就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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這種情況下不能不做調(diào)整。 前期會(huì)計(jì)做賬用現(xiàn)金把稅費(fèi)繳納但實(shí)際并未繳納,這是錯(cuò)誤的賬務(wù)處理,需要進(jìn)行調(diào)整。 首先,沖銷前期錯(cuò)誤的繳納稅費(fèi)的賬務(wù)處理,比如原分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅等,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在做相反分錄沖回。 然后,在實(shí)際繳納本月稅費(fèi)及滯納金時(shí),進(jìn)行正確的賬務(wù)處理。繳納稅費(fèi)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅等,貸:銀行存款(實(shí)際繳納方式對(duì)應(yīng)的科目)。繳納滯納金時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 — 稅收滯納金,貸:銀行存款。 如果不進(jìn)行調(diào)整,會(huì)導(dǎo)致賬務(wù)混亂,且不能準(zhǔn)確反映企業(yè)的實(shí)際納稅情況和財(cái)務(wù)狀況
2024-09-11
您好,不刪費(fèi)用,放在下個(gè)月去沖減
2021-03-16
??? (八)稅收滯納金、加收利息 在105000表,這個(gè)地方納稅調(diào)增
2025-04-14
對(duì)的是的,但是你先報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表也得修改
2025-04-14
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