這種情況下不能不做調(diào)整。 前期會(huì)計(jì)做賬用現(xiàn)金把稅費(fèi)繳納但實(shí)際并未繳納,這是錯(cuò)誤的賬務(wù)處理,需要進(jìn)行調(diào)整。 首先,沖銷前期錯(cuò)誤的繳納稅費(fèi)的賬務(wù)處理,比如原分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅等,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在做相反分錄沖回。 然后,在實(shí)際繳納本月稅費(fèi)及滯納金時(shí),進(jìn)行正確的賬務(wù)處理。繳納稅費(fèi)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅等,貸:銀行存款(實(shí)際繳納方式對(duì)應(yīng)的科目)。繳納滯納金時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 — 稅收滯納金,貸:銀行存款。 如果不進(jìn)行調(diào)整,會(huì)導(dǎo)致賬務(wù)混亂,且不能準(zhǔn)確反映企業(yè)的實(shí)際納稅情況和財(cái)務(wù)狀況
老師 就是小規(guī)模納稅人報(bào)附加稅種的時(shí)候,如果銷售收入已超30萬(wàn),不享受增值稅減免了,那是根據(jù)增值稅全額繳納還是減半繳納? 請(qǐng)問(wèn)一下,如果實(shí)際做賬金額和申報(bào)金額稅金差一分錢怎么處理?做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整一下嗎?怎么做?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)有一筆費(fèi)用已經(jīng)記在賬里面了,也申報(bào)了預(yù)繳所得稅,但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用計(jì)入賬上是不妥的,如果直接在那個(gè)月把那筆費(fèi)用刪除,改報(bào)表的話就會(huì)產(chǎn)生滯納金,那怎樣做才不會(huì)產(chǎn)生滯納金呢?
補(bǔ)做21年的收入產(chǎn)生的稅金增值稅,附加稅,這些都做在21年,但是由此產(chǎn)生的滯納金,做在了22年的分錄里,我想問(wèn)一下,匯算清繳的時(shí)候,這筆滯納金可以做在22年嗎?不算在21年里面嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有家單位增值稅跟附加稅稅費(fèi)未繳納,但是會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候又用現(xiàn)金把稅費(fèi)繳納了,實(shí)際是這個(gè)月才交稅然后還有滯納金,請(qǐng)問(wèn)一下前面已經(jīng)做了稅金繳納是 不是可以不用調(diào)?我做賬的時(shí)候直接把稅收滯納金做一筆就行了?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有家單位增值稅跟附加稅稅費(fèi)未繳納,但是會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候又用現(xiàn)金把稅費(fèi)繳納了,實(shí)際是這個(gè)月才交稅然后還有滯納金,跨年了,請(qǐng)問(wèn)一下前面已經(jīng)做了稅金繳納是 不是可以不用調(diào)?我做賬的時(shí)候直接把稅收滯納金做一筆就行了?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我24第四季度暫估的成本50萬(wàn),做了借庫(kù)存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來(lái)了10萬(wàn),我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
收入打進(jìn)法人私卡怎么辦
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
你好老師,投資款怎么做會(huì)計(jì)分錄
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
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專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
可是都跨年了,那之前做的稅金及附加也要調(diào)嗎?
嗯 涉及了就要調(diào)整的
那之前的稅金及附加怎么做調(diào)整分錄?
你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)