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暫估原材料入庫生成庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,后期來發(fā)票了,怎么沖紅

2024-09-10 18:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-09-10 19:01

先沖銷原暫估成本,再按發(fā)票金額入賬,調(diào)整成本即可。操作需謹慎,確保會計處理合規(guī)。

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快賬用戶3982 追問 2024-09-10 19:40

如果發(fā)票金額和暫估金額一致,是否需要重新成本?

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齊紅老師 解答 2024-09-10 19:42

如果發(fā)票金額與暫估一致,通常無需再次成本調(diào)整。直接用發(fā)票金額入賬即可,完成成本結(jié)轉(zhuǎn)流程。

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快賬用戶3982 追問 2024-09-10 19:50

那還用沖銷之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-10 19:54

不用沖銷。若發(fā)票金額與暫估相同,直接用發(fā)票更新庫存成本即可,無需額外步驟。

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先沖銷原暫估成本,再按發(fā)票金額入賬,調(diào)整成本即可。操作需謹慎,確保會計處理合規(guī)。
2024-09-10
你好,學(xué)員,這個暫估跟發(fā)票有差異嗎
2022-06-14
你好對的,是的,是這么做的
2023-02-14
你好? ?發(fā)票來了與你實際暫估的金額一致嗎? 你這個 貨款還沒有支付嗎??
2021-06-04
你好;? ? 挨著上面的分錄 一筆一筆去調(diào)整; 需要? 沖的??
2021-12-22
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