您好!你紅字沖減暫估的分錄,然后按發(fā)票重新做 具體的分錄要看你暫估的時候怎么做的?
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
2022年,暫估入庫并且結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫存商品 請問是否需要做分錄沖成本?
庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本后,成本如何沖暫估?分錄怎么寫
庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本后,成本票收到了如何沖暫估?分錄怎么寫,
暫估原材料入庫生成庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,后期來發(fā)票了,怎么沖紅
老師我們是個體戶,以前沒申報(bào)過,怎么查這月申報(bào)那幾種稅呀
我們小規(guī)模 4號的時候收到一張發(fā)票還沒入賬 前天開票方又紅沖了 那這個票就直接不用做賬了吧
老師 我5月在匯算請教時候,補(bǔ)繳去年1萬元稅款,但是當(dāng)時沒計(jì)提,現(xiàn)在5月繳納了, 分錄怎么寫呢(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅,在明細(xì)賬里填哪個欄目呢?還有稅金及附加呢?
老師,雙休、單休、大小休一般按照什么要的公式去計(jì)算日薪?我目前用的是 除以26可以嗎
老師,公司買種子的,4月份購買了種子,5月份種在地里了,說是以后要給客戶展示,這個賬怎么做,買種子時我做了原材料,種地里后還怎么做呢。
應(yīng)收賬款占用資金60是怎么出來的?
老師,為啥我們要登記公司的發(fā)票臺賬,就是開出去了多少發(fā)票,開進(jìn)來多少發(fā)票這個?
老師一般納稅人,有一個月只有銷沒有進(jìn),那就繳納稅款2000,是不是代表與稅務(wù)局的增值稅余額,賬上的應(yīng)交稅費(fèi)科目一直會有這個貸方的二千相差了
老師好,公司一般5月支付4月的社保,到時在做4月份賬時,是直接把5月支付的社保算在4月份的賬上嗎,還是算在5月份的賬上。