你好,是的,暫估補原材料。然后再到產(chǎn)成品,最后結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品到主營業(yè)務(wù)成本
1、10月暫估: 借:原材料--鋼材 18000, 貸:應付賬款--暫估 18000 2、11月紅沖: 借:原材料--鋼材 -18000, 貸:應付賬款--暫估 -18000; 同時發(fā)票發(fā)票到: 借:原材料--鋼材 20000 應交稅費--應交增值稅(進項稅)2600 貸:應付賬款--xx公司 22600 少結(jié)轉(zhuǎn)成本補成本? 借:主營業(yè)務(wù)成本 2000(20000-18000) 貸:庫存商品 2000 對的嘛?
原材料暫估少了補結(jié)轉(zhuǎn)成本?借主營成本貸庫存商品?
請問一下,生產(chǎn)企業(yè),進的原材料,直接借生產(chǎn)成本直接材料,貸記原材料。借主營業(yè)務(wù)成本貸記生產(chǎn)成本。暫估了很多庫存商品,可以直接借庫存商品貸記生產(chǎn)成本直接材料嗎?
郭老師, 之前年度暫估的原材料,借原材料,貸應付賬款暫估, 領(lǐng)暫估的借庫存商品,貸生產(chǎn)成本, 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品, 今年沒到料,要怎么處理,需要調(diào)賬,調(diào)表嗎
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應商,后來供應商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
就是還要補一宅借庫存商品,貸原材料這樣子嗎
嗯嗯,要的,你的理解是正確的
謝謝老師
不用客氣,祝您工作愉快