填寫在未開具發(fā)票列
老師您好!我想請(qǐng)教您一下,我們公司在2011年買了一倆皮卡車,當(dāng)時(shí)沒有認(rèn)證抵扣,在2019年把這個(gè)車賣給二手車市場(chǎng),對(duì)方給我們開票10000元的二手車統(tǒng)一開票,我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報(bào),我想問一下增值稅附表一和增值稅減免申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?謝謝??!
老師 我們公司是一般納稅人將車輛賣給個(gè)人,并且去二手車市場(chǎng)開具了發(fā)票,怎么報(bào)稅增值稅 應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的哪里呢?
2022年,公司將自己使用過的小車(已抵扣13%的增值稅)賣給自己的另一家公司,通過二手車交易市場(chǎng)開出了“二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票”,當(dāng)時(shí)公司沒有開增票,也沒有申報(bào)未開票收入,只做了固定資產(chǎn)清理,那現(xiàn)在該怎么辦呢?可以補(bǔ)開發(fā)票嗎?
老師好,企業(yè)把車通過二手市場(chǎng)賣出去,現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)收入,應(yīng)該填寫在增值稅附表一中的哪一列
老師生產(chǎn)企業(yè)10月做的出口退稅明細(xì)申報(bào),那么10月申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)該把出口銷售額填寫在附表一中,退稅額填在哪里呢
老師,之前租房已攤銷,退款不租后,紅沖已攤銷費(fèi)用導(dǎo)至管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這樣可以嗎?
老師好,我們以前開了免稅發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們不符合免稅條件,讓我們補(bǔ)增值稅,今天把增值稅補(bǔ)了,補(bǔ)繳的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄???
總工資10萬,公司代繳個(gè)稅,申報(bào)個(gè)稅2千,實(shí)際發(fā)放 工資98200,有的人個(gè)稅沒從工資里扣,現(xiàn)金收回200個(gè)稅,這怎么做完整分錄,
單位沒車,員工加油發(fā)票來報(bào)銷,簽了車輛租賃合同,工資里做了車補(bǔ),報(bào)了個(gè)稅?這樣合規(guī)嗎?
公司對(duì)公戶向私戶轉(zhuǎn)款8萬,可以做成借款嗎?備注的備用金
賣公司二手車,不是主營(yíng),增值稅銷項(xiàng),填13%貨物加工修理還是服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)
農(nóng)民專業(yè)合作社,增值稅申報(bào),是不是填(四)免稅銷售額中的其他免稅銷售額,老師?
稅負(fù)率怎么算?麻煩老師詳細(xì)講解一下
老師好!咱們有個(gè)母公司就是a公司,打算和其他公司合作成立一個(gè)c公司做健身房的,其中母公司占股是80%,其他公司是20%,后續(xù)c子公司下面會(huì)有設(shè)置好多分店,分公司;那請(qǐng)問老師,這個(gè)咱們健身房的收款如何收?會(huì)計(jì)核算應(yīng)該是怎么一個(gè)架構(gòu)?謝謝!
小規(guī)模納稅人一個(gè)點(diǎn)的稅金計(jì)入什么科目
稅率是哪一個(gè),老師
關(guān)鍵是你們是小規(guī)模還是一般納稅?是否抵扣了進(jìn)項(xiàng)?
一般 納稅人老師
購(gòu)入是否抵扣了進(jìn)項(xiàng)?
抵扣了老師
那么直接按含稅金額/1.13*0.13計(jì)算增值稅