附表一按照發(fā)票上的稅率來(lái)填寫
老師您好!我想請(qǐng)教您一下,我們公司在2011年買了一倆皮卡車,當(dāng)時(shí)沒(méi)有認(rèn)證抵扣,在2019年把這個(gè)車賣給二手車市場(chǎng),對(duì)方給我們開(kāi)票10000元的二手車統(tǒng)一開(kāi)票,我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報(bào),我想問(wèn)一下增值稅附表一和增值稅減免申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?謝謝!!
老師你好,2022年5月公司置換了一輛十幾年的車,二手車市場(chǎng)開(kāi)具發(fā)票是10000元,這個(gè)月稅局說(shuō)我們沒(méi)有申報(bào)增值稅,我們進(jìn)行了更正申報(bào),交了稅款和滯納金,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做一個(gè)賬務(wù)處理呢,具體分錄怎么做呢,稅款203.89元,滯納金35.98元
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我們企業(yè)是商貿(mào)公司,22年4季度把公司所有的一輛車出售1萬(wàn)元,對(duì)方去了稅務(wù)局用我們單位信息代開(kāi)了發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)在當(dāng)期未入賬,22年4季度這輛車賬面價(jià)值是15156.25(原值3萬(wàn)。累計(jì)折舊14843.75),現(xiàn)在需要更正增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅報(bào)表,我應(yīng)該如何更正,另外賬務(wù)上如何更正
您好,我想請(qǐng)教一下,我公司是一般納稅人。 我公司去年花兩萬(wàn)購(gòu)進(jìn)一輛二手車,發(fā)票是在二手車交易市場(chǎng)開(kāi)具的發(fā)票。是二手車票,沒(méi)有抵扣過(guò)。當(dāng)時(shí)只申報(bào)了賣買合同的印花稅。 車輛折舊半年,今年又以一萬(wàn)的價(jià)格賣出,也是二手車交易市場(chǎng)開(kāi)具的發(fā)票。這種怎么做賬,申報(bào)納稅呢? 我看增值稅欄直接蹦出簡(jiǎn)易計(jì)稅3%內(nèi)欄,但是銷項(xiàng)稅是1萬(wàn)的0.4975%
您好,我想問(wèn)一下,我們公司今年買的車,會(huì)計(jì)上正常折舊按扣減殘值后的數(shù)額折舊的,今年想一次性500以下固定資產(chǎn)遞減稅額,填寫申報(bào)表時(shí)殘值怎么考慮,因?yàn)樵谝院竽甓日{(diào)增的時(shí)候,有殘值的折舊額合計(jì)數(shù)和一次性遞減的稅額對(duì)不上,要把殘值也一起折舊了嗎
老師,銀行一般戶貸款扣劃的分錄怎么做
老師,銀行貨款到期自動(dòng)扣劃怎么做分錄
老師,4月工資5月發(fā)放,社保是當(dāng)月繳納,其他應(yīng)收款個(gè)人社保是不是有余額,余額為下月要繳納的社保?
公司向銀行借款需要繳納印花稅嗎
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅額系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)修改不了,按1%開(kāi)票,這里提示要按3%金額填入免稅額
單位6月份新進(jìn)來(lái)員工,公積金沒(méi)扣,現(xiàn)在7月份做了增員補(bǔ)報(bào),那6月份的個(gè)稅申報(bào)要報(bào)上嗎,還是等7月份扣完了再報(bào)呢,請(qǐng)問(wèn)下老師
老師 建筑行業(yè) 小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅的稅負(fù)率一般是多少的
對(duì)賬是一個(gè)一個(gè)看嗎,還是不懂順序,不會(huì)操作
我因?yàn)榉咒泴戝e(cuò),一月份的稅金及附加多了980.05,在第二季度4月份發(fā)現(xiàn)了然后做了紅沖并重新寫了正確的,導(dǎo)致第二季度稅金及附加就多了980.05,這個(gè)怎么調(diào)啊,老師?現(xiàn)在申報(bào)提交不了
老師,您好,我想問(wèn)下企業(yè)所得稅季度是有利潤(rùn)的,但是以前年度是虧損了,季度需要計(jì)提所得稅交稅嗎,還是直接彌補(bǔ)以前虧損不計(jì)提,有點(diǎn)懵哦
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
要填不含稅收入
減免稅申報(bào)表呢?
有減免稅的才填寫哦
稅務(wù)說(shuō)有 老師你不知道沒(méi)有抵扣認(rèn)證的情況是要按3%減2%申報(bào)嗎?要填減免稅你不知道嗎?
知道,所以和你說(shuō)有減免稅才填寫 填寫減免的2%
怎么填?填哪里?填多少?
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上面是按照不含稅收入的2%填