附表一按照發(fā)票上的稅率來(lái)填寫(xiě)
老師您好!我想請(qǐng)教您一下,我們公司在2011年買(mǎi)了一倆皮卡車(chē),當(dāng)時(shí)沒(méi)有認(rèn)證抵扣,在2019年把這個(gè)車(chē)賣(mài)給二手車(chē)市場(chǎng),對(duì)方給我們開(kāi)票10000元的二手車(chē)統(tǒng)一開(kāi)票,我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報(bào),我想問(wèn)一下增值稅附表一和增值稅減免申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)?謝謝??!
老師你好,2022年5月公司置換了一輛十幾年的車(chē),二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具發(fā)票是10000元,這個(gè)月稅局說(shuō)我們沒(méi)有申報(bào)增值稅,我們進(jìn)行了更正申報(bào),交了稅款和滯納金,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做一個(gè)賬務(wù)處理呢,具體分錄怎么做呢,稅款203.89元,滯納金35.98元
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我們企業(yè)是商貿(mào)公司,22年4季度把公司所有的一輛車(chē)出售1萬(wàn)元,對(duì)方去了稅務(wù)局用我們單位信息代開(kāi)了發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)在當(dāng)期未入賬,22年4季度這輛車(chē)賬面價(jià)值是15156.25(原值3萬(wàn)。累計(jì)折舊14843.75),現(xiàn)在需要更正增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅報(bào)表,我應(yīng)該如何更正,另外賬務(wù)上如何更正
您好,我想請(qǐng)教一下,我公司是一般納稅人。 我公司去年花兩萬(wàn)購(gòu)進(jìn)一輛二手車(chē),發(fā)票是在二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)具的發(fā)票。是二手車(chē)票,沒(méi)有抵扣過(guò)。當(dāng)時(shí)只申報(bào)了賣(mài)買(mǎi)合同的印花稅。 車(chē)輛折舊半年,今年又以一萬(wàn)的價(jià)格賣(mài)出,也是二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)具的發(fā)票。這種怎么做賬,申報(bào)納稅呢? 我看增值稅欄直接蹦出簡(jiǎn)易計(jì)稅3%內(nèi)欄,但是銷(xiāo)項(xiàng)稅是1萬(wàn)的0.4975%
您好,我想問(wèn)一下,我們公司今年買(mǎi)的車(chē),會(huì)計(jì)上正常折舊按扣減殘值后的數(shù)額折舊的,今年想一次性500以下固定資產(chǎn)遞減稅額,填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)殘值怎么考慮,因?yàn)樵谝院竽甓日{(diào)增的時(shí)候,有殘值的折舊額合計(jì)數(shù)和一次性遞減的稅額對(duì)不上,要把殘值也一起折舊了嗎
出差涉及到餐費(fèi),住宿可以抵扣嗎?
老師好,支付一年房租100萬(wàn),當(dāng)場(chǎng)就開(kāi)具100萬(wàn)發(fā)票了,這個(gè)怎么入賬。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,工傷的工資怎么發(fā),駕駛員工資是計(jì)件(底薪3500每個(gè)月提成超過(guò)3500按照實(shí)際算,沒(méi)有超過(guò)3500按照3500),這樣還怎么發(fā)工資呢
在利潤(rùn)表中,如果應(yīng)付賬款有1000借方,500貸方。和1200借方,700貸方。得到的最終值是否一樣。
老師我們賣(mài)圖書(shū)的,電商。庫(kù)存周轉(zhuǎn)率怎么算。還有什么周轉(zhuǎn)率。算周轉(zhuǎn)率有什么作用呢。
老師麻煩問(wèn)一下我們單位有時(shí)候會(huì)雇傭2個(gè)臨時(shí)工(一年有1-2次),一位是退休的,一位是在別的單位繳的社保,那我給他們報(bào)工資繳個(gè)稅可以嗎
求利潤(rùn)表中管理費(fèi)用的計(jì)算公式。
第六題,為什么固定制造費(fèi)用不計(jì)入產(chǎn)品成本,它不是專(zhuān)屬成本嗎?
產(chǎn)成品10萬(wàn)出庫(kù)了5萬(wàn),在庫(kù)有5萬(wàn),該怎樣記賬? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬(wàn),貸庫(kù)存商品5萬(wàn),在庫(kù)的5萬(wàn),怎樣呈現(xiàn)出來(lái)?是不是自動(dòng)歸集到資產(chǎn)負(fù)債表里面了?
新接的小公司,給了一個(gè)公積金賬戶,說(shuō)把公積金繳了,公積金是不在公積金管理中心繳納
要填不含稅收入
減免稅申報(bào)表呢?
有減免稅的才填寫(xiě)哦
稅務(wù)說(shuō)有 老師你不知道沒(méi)有抵扣認(rèn)證的情況是要按3%減2%申報(bào)嗎?要填減免稅你不知道嗎?
知道,所以和你說(shuō)有減免稅才填寫(xiě) 填寫(xiě)減免的2%
怎么填?填哪里?填多少?
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上面是按照不含稅收入的2%填