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老師 我們公司是一般納稅人將車輛賣給個(gè)人,并且去二手車市場開具了發(fā)票,怎么報(bào)稅增值稅 應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的哪里呢?

2021-10-27 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-27 18:09

由于你公司屬于增值稅一般納稅人,如果銷售車已抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的汽車,需要按照適用稅率征收增值稅。目前增值稅適用稅率為13%。

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快賬用戶8933 追問 2021-10-27 18:17

老師 報(bào)增值稅的時(shí)候我應(yīng)該填到增值稅申報(bào)表表一的哪一欄

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齊紅老師 解答 2021-10-27 18:51

填在相應(yīng)的稅目13%上就可以

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快賬用戶8933 追問 2021-10-27 18:53

應(yīng)該填到哪一欄

應(yīng)該填到哪一欄
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齊紅老師 解答 2021-10-27 19:30

你好,13%貨物那一欄,同學(xué)

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由于你公司屬于增值稅一般納稅人,如果銷售車已抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的汽車,需要按照適用稅率征收增值稅。目前增值稅適用稅率為13%。
2021-10-27
你好,你這個(gè)抵扣過進(jìn)項(xiàng)嗎?
2024-05-07
你好,你們需要交的,按照13%來交
2023-12-13
二手車市場開具的發(fā)票作不作為申報(bào)增值稅的依據(jù)。未抵扣進(jìn)項(xiàng)的已使用過的固定資產(chǎn)可以按照3%減按2%征收
2021-10-11
你好,你們按照你們實(shí)際取得的收入來申報(bào)。 換算成不含稅收入進(jìn)行申報(bào)
2024-12-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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