您好 請(qǐng)問(wèn)上期留抵的時(shí)候分錄怎么寫的
這個(gè)是我上個(gè)月的留抵稅的分錄,這個(gè)月分錄抵扣了還是有留抵稅額,分錄對(duì)嗎?期末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)本月用上期期末留抵抵扣增值稅的分錄怎么做
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期有留抵,期末也有留抵,怎么做?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期有留抵,期末也有留抵,怎么做分錄呢?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒(méi)有合同和付款申請(qǐng)單,銷售也是一樣沒(méi)有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說(shuō)了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒(méi)有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒(méi)有合同的都因?yàn)楣┴泦?wèn)題鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來(lái)聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
發(fā)現(xiàn)寫錯(cuò)了,不會(huì)寫
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方體現(xiàn)?
一目了然,謝謝老師,那每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)做什么分錄呢
借 管理費(fèi)用等 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款等 進(jìn)項(xiàng)稅額這樣寫分錄就好了
我意思是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?什么原因要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?是抵扣后不應(yīng)該抵扣所以要轉(zhuǎn)出嗎
不對(duì),說(shuō)錯(cuò)了,待抵扣進(jìn)項(xiàng)
您電子稅務(wù)局里面勾選提交確認(rèn)了嗎?
提交了啊
提交了啊,我意思是每月的進(jìn)項(xiàng)不是全部勾選
那沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目就好了
轉(zhuǎn)出未交增值稅一定在借方嗎
不一定的 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就在貸方
那我有上期留抵,怎么和銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)做分錄
您上期留抵怎么寫的分錄? 怎么體現(xiàn)的?