月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師好,增值稅上期有期末留抵,所以不用交稅,怎么做賬,假如,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額100,上期留抵200
老師你好,期末應(yīng)交增值稅用以前留抵稅抵扣,分錄要怎么做
老師好,請(qǐng)問(wèn)期末留抵抵扣了增值稅,要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)本月的增值稅被上期期末留抵抵扣了,做什么分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)我本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是648,上期期末留抵是290,本月勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是580,期末留抵是230。這種情況怎么做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅認(rèn)定是2024年10月1號(hào)開(kāi)始的,2054年需要做企業(yè)所得稅匯算嗎
這個(gè)分錄是否正確?我根據(jù)母題,舉一反三,自己變了數(shù)據(jù)來(lái)做的,因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)我做這類(lèi)題,有困難 麻煩會(huì)的老師詳細(xì)解答一下 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師 咔咔老師 都不要接手
請(qǐng)問(wèn)老師快賬軟件月末結(jié)轉(zhuǎn)了,做錯(cuò)了多做了一個(gè)會(huì)計(jì)憑證,咋樣能去掉返回到錄憑證的步驟謝謝急幫助演示一下謝謝
把賬從代理記賬公司拿回來(lái),個(gè)稅方面需要向代理記賬要什么資料?
你好,老師 , 年收入65萬(wàn)元左右, 個(gè)體工商戶(hù), 個(gè)體經(jīng)營(yíng), 我這個(gè)納稅總額要填寫(xiě)嗎? 填寫(xiě)多少呢? 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)日期是24年5月11日,
老師:公司發(fā)生的壞賬確實(shí)收不回來(lái)了。我要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。想要稅前扣除,需滿(mǎn)足什么條件
我這個(gè)季度開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的又開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,超出了30萬(wàn),那是全部再補(bǔ)繳一個(gè)點(diǎn)的稅錢(qián)嗎?3%也加繳1個(gè)點(diǎn)的稅錢(qián)嗎
小規(guī)模納稅人升為一般納稅人需要提供什么資料?主動(dòng)和被動(dòng)的條件?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是長(zhǎng)三角發(fā)達(dá)地區(qū),小規(guī)模代賬收費(fèi)多少比較合適?前提業(yè)務(wù)量不大
老師,我在學(xué)習(xí)長(zhǎng)投的權(quán)益法,但是一直沒(méi)有搞懂:長(zhǎng)投的后續(xù)計(jì)量中初始投資成本小于可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的部分確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)調(diào)整分錄為什么不是初始入賬時(shí)的調(diào)整而是后續(xù)計(jì)量的調(diào)整?難道這個(gè)分錄是每期報(bào)告日都要調(diào)的?
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