您好!已付款未收發(fā)票,可暫記入“預付賬款”或“應付賬款”。等收到發(fā)票后,做正常費用報銷處理。確保賬目清晰,及時跟進發(fā)票情況。
老師,收到裝修發(fā)票,還沒付款怎么做賬
老師,您好,請問收到在建工程發(fā)票,但是還沒有付款怎么做賬呢?
您好老師,麻煩問下小規(guī)模酒店租入房子裝修,從裝修到營業(yè)賬務是怎么處理的?
老師好,小規(guī)模酒店裝修期間股東打入的實收資本需要繳納印花稅,請問怎么做賬?
您好老師,小規(guī)模酒店裝修款已付,但還沒收到發(fā)票。請問怎么做賬?
老師4-6月的房產(chǎn)稅退回來一部分,1.借:銀行存款 貸:應繳稅金-房產(chǎn)稅 2.借:稅金及附加 -負數(shù) 貸:應交稅金-房產(chǎn)稅負數(shù) 。這樣對不對
股東200萬的股份轉讓,轉讓140萬,股東轉給股東。這怎么做賬?
老師,現(xiàn)在能看到9月開票額度嗎
接了公交車清洗業(yè)務,收入為保潔22人,清洗車輛的689臺,現(xiàn)在業(yè)務完了,算成本,如何分出保潔人員和車臺數(shù),分別物料,業(yè)務費,分攤,到保潔人員和車臺數(shù)的成本,收入是保潔和車臺數(shù),分別開票
老師,一般納稅人開出的普票和開出的專票做賬一樣嗎?報稅的時候是不是要分開報?
老師,員工離職補償金發(fā)了一部分,后面發(fā)完一起申報嗎?現(xiàn)在我可以發(fā)多少計提多少嗎?
股東200萬的股份轉讓,轉讓140萬,這怎么做賬?
老師你好,入帳了的發(fā)票要在稅務系統(tǒng)里點入帳嗎?
你好,老師,我們這是飯店,你像比如買了10箱飲料,通過庫管收貨,然后被前廳直接領用過去放到前廳去銷售,那我這邊帳上能反映出前廳的庫存嗎?這樣子怎么去銜接倉庫跟前廳的對賬?
老師,之前做了無票收入,已經(jīng)結轉成本了,這個月客戶要求開發(fā)票,還需要紅沖成本了重新結轉成本嗎?還是只是需要紅沖收入,重新做收入就可以了?